您好,建议,按实际开具发票的数据,在K3中根据销售出库单下推发票。

k3金蝶,发票金额与数量大于外购入库的,因为有破损我们直接拒收了,但是对方财务开票的时候计算了了破损量,她们按他们流程给我们开票,退货部分下月直接从他们系统冲减,那这种情况我怎么做账呢?并且根据销售出库下推发票与我实际开的发票不相符
老师,我这边是商超企业,用金蝶EAS系统,销售和采购入库因为赊销还有开票才付款的事情,这边收付款模块软件都用了,会暂估入库,暂估出库,后面票来了,再冲回按票来,我那天看一个凭证,我看明白为啥?是我们采购单位票来了申请我们付款的附件,借应付账款-暂估,应交税费-待抵扣进项税额(负数的金额),应交税费-进项税额,贷应付账款外部应付 问题一我们前面是暂估入库的,这样的一般入库金额含税吗?她们好像把税额踢出来,踢出来的入啥税额入啥科目? 问题二针对上述会计凭证,他这个暂估入库,之前的凭证还有之后,既这个从采购,暂估入库,到后面供应商发票来了我们账面上做真正的入库调整付款给对方,他的凭证是怎么做的?我想不太通
还有个问题想请教下!公司是做政府系统集成工程的!也单独销售设备!主要是做工程!会买许多不同类的产品来做这个工程!但是我们会不定时的开票给对方客户!但是发票一次性又不会按合同开完金额!会只开部分!基本上都是这种情况!那这个我应该怎么做会计分录呢?怎么结转成本呢?谢谢!另外!领导要求我实际仓库的余额要和账面上相符!我怎么才能相符啊!开票当月我可能只开了10万!工程合同总价为50万!但是他这个工程的材料可能都领完了!我月底怎么去做账务处理!才能和仓库一样呢?
老师,我公司为商贸一般纳税人,有货物运输服务和花卉苗木销售经营,18年、20年分别购入货物名称为:绿化植物、盆栽植物,和花卉苗木,账务处理是库存商品,但是当时没有做入库单之类的库存商品类的单子,就只有发票,现在期末库存商品科目余额50万,当时销售方开具的发票有免税的”盆栽植物“、月季小苗;有3%税率的”花卉盆景“;票种有以前通用机打发票的和增值税普通发票的、发票上有的写了数量、有的没有写;实际库存已经没有了,早就给建筑公司种对方项目地里了,只是对方没有收到工程款,就一直没给我们货款也就一直没开发票,我们现在如果要将这个库存商品期末余额的金额开具发票出去给他们要怎么开具出去呢?税率可以开具多少的?
老师,我们公司是做威法定制柜的,我们给客户设计好方案后,直接跟厂里下单,定制的东西厂里做好后直接运到客户家安装,我们有很多零售客户是不要发票的,开票只开少部分的发票,然后有很多进项发票,购进的发票我直接放入成本了,这样的话造成收入明显低于成本,就算入到库存在根据开票收入对应数量结转成本的话,我们实际上是没有库存的,会造成库存账实不符,不要发票的零售客户的话老板是不愿意做无票收入申报交税的,这样情况的话怎么处理这个成本?
老师,我们这边有一个建筑公司,接了个劳务项目。给总包开3个点的劳务专票,现在这个建筑公司针对这个项目能不能接受别的劳务公司开具的劳务普票作为成本?
老师,平均年限法算固定资产折旧的公式是什么?
老师晚上好!还想问哈手机行业的整个会计流程
税务局核定税种为啥每个公司不一样,根据营业执照的经验范围核定的吗
老师晚上好!打扰你了!请教一下:我这里有一家手机店,需要给他做国补的账,我没操作过,老师可以指导一下吗?
某电商平台大促,消费者购买200元冷冻鲍鱼,使用店铺优惠券(由商家承担)20元,使用平台积分抵扣10元(该积分由平台承担成本),实际支付170元。商家应确认的销售收入为( D)。 A. 200元 B. 180元(扣除店铺优惠券后的净额) C. 170元 D. 190元
如果第一个工作日是周末那汇率还能查到吗
你好老师,年度汇算清缴申报时,前一年把固定资产折旧完了,今年汇算清缴时固定资产这一页就不填吗?
老师,我们公账上应收账款还没收到,但是又需要钱来维持运营,私卡里面有钱,请问要怎么样把私卡里面的钱转到对公账户上来用呢?
老师好!请问单位为员工租的宿舍住房。员工个人所得税汇算清缴,如何可抵扣?
出库没有多出来这部分怎么下推
您好,这样的话,建议在K3把多出来的部分,直接新增发票处理,等收回货物,再出库。