根据发票做账,不按发票做账,后续税局稽查有风险,税局怀疑是找替票万一不让税前扣除就不好了
老师,增值税专票发票金额对方开多了,我这边入账分录要怎么做
老师,您好,8月份收到对方开来的专票,已认证,9月发现对方金额开多了,然后对方开了一张多出的那部分金额的红字发票。这样分录要怎么做?
采购固定资产,对方多开了专票,多开部分对方白送了,多开部分我这边怎么做红充分录
老师,有张我们给对方开2020年12月底的增值税专用发票,对方漏入账了,我们这边都入完账交完税了,对方说他们2020年的账拿去审计了,想让我重新给开张发票,我应该怎么做老师?
老师你好,我们公司收到一张增值税专用发票,但是对方多开了90元,我入账的时候怎么写分录。需要进项税额转出吗?
可是打款金额不对啊
我们没有打那么钱
不需要付款虚做贷库存现金,或者转营业外收入,我说实际操作哈,不是理论,按实质是按实际做不过这样有风险