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老师,增值税专票发票金额对方开多了,我这边入账分录要怎么做

2020-08-06 17:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-06 17:43

根据发票做账,不按发票做账,后续税局稽查有风险,税局怀疑是找替票万一不让税前扣除就不好了

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快账用户7512 追问 2020-08-06 17:45

可是打款金额不对啊

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快账用户7512 追问 2020-08-06 17:45

我们没有打那么钱

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齐红老师 解答 2020-08-06 17:51

不需要付款虚做贷库存现金,或者转营业外收入,我说实际操作哈,不是理论,按实质是按实际做不过这样有风险

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根据发票做账,不按发票做账,后续税局稽查有风险,税局怀疑是找替票万一不让税前扣除就不好了
2020-08-06
你好,这个是四舍五入的差异,可以放到营业外支出的。
2023-06-16
两种做法,一种是差额放到营业外收入 还有一种做法,把没有支付的那一部分红冲费用进项转出。
2023-12-19
你好!原分录按红字发票金额冲回,应交税费—应交增值税—进项税转出胎体原进项税科目
2020-09-26
你好,针对多开的部分申请开具负数发票冲销就是了
2019-08-03
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