按实际支付入账。可将90元对应的进项做转出

老师,我们公司疫情期间减免增值税,9月收到一张电费专用发票,未税金额为607.08,税额为78.92,当时的会计分录为:借:销售费用电费607.08,进项税78.92,贷:银行686:借销售费用电费78.92,贷进项税额转出78.92,11月对方说这笔钱多收了,要退给我们,并开了销项负数发票,请问我们要怎么做账
老师你好,我们公司收到一张增值税专用发票,但是对方多开了90元,我入账的时候怎么写分录。需要进项税额转出吗?
老师你好,我8月份收到一张专票,发票已经入账抵扣进项税,现在对方发行开错了要求作废,那我账务要怎么处理!冲红,进项税额转出吗?
你好老师我公司收到一张6%的发票,但实际我们签的是9%的合同,这张发票已入账,现需进项税转出,应该怎么做分录
我们公司收到一张进项发票已经入账了,但是后来对方又冲红了,电子税务局自动填在进项税额转出栏中了。请问我们怎么做分录
老师 车辆购置税要怎么做会计分录
一般纳税人收不回来的应收账款转营业外支出,那么对应应收账款确认的收入该怎么办
老师,我们公司之前入库很乱,有时候按合同有时候按入库,因为外贸公司,很多时候确实没办法按实际入库,因为有些货放在供应商工厂里面的,我们一点一点的出货,所以有时候直接按合同入库了,这样有没有什么更好的方法能够更准备的掌握库存
请教一下,筹建期物资入库了,就一定要上金蝶账吧
一般纳税人,建筑业,收不回来的应收账款是价税分离后转收入吗?
个人独资企业小规模一定要设立账吗?
在做第一张凭证工行银行明细时候收到100万,其中互转60万到建行账户,借银行存款工行100万,贷60万这个是转建行,工行余额是40万。做第二张凭证是拿到建行明细收入120万,支出100万,这个时候我又做凭证是借银行存款建行120万,贷工行60万,这个时候工行就不对了。我应该怎么做
老师,报税的账我要收集回单,原始凭证啥的给代账公司,那我自己做的内账还需要原始凭证吗?或者内账都需要做什么
老师,个税工资申报扣除三险,工资按现金发放,社保按公户发放,这分录怎么写
你好老师,商贸公司主营材料加运输服务税负应该按多少计算
不按发票入账吗?按照减去90元的金额入账?
按照减去90元的金额入账。