借应付帐款贷原材料 借原材料,进项贷应付帐款
老师,比如19年12月份开专票含税价600万元,按比例分摊到12个月每个月的成本去 每个月做入以下分录 1、材料暂估入账 2、领用暂估材料(结转成本入账)在12月收到专票并付款 3、冲销材料暂估入账 4、冲销领用暂估材料(冲销之前11个月已结转成本) 5、实际材料入账(按发票) 6、领用材料入账(按发票)(结转成本入账) 整个暂估成本到收到发票的过程,大概这样子么
收到上月暂估入账原材料专用发票,怎么做分录?
公司为小规模企业,现支付一笔原材料采购费后收到原材料,但发票后面在开,请问收到发票后要如何做分录 目前做的分录是 付采购原材料费-原材料暂估入账 借:应付账款-XX:7000 贷:银行存款:7000 原材料暂估入库 借:原材料-XX:7000 贷:应付账款-暂估入账:7000
上月暂估原材料金额大于本月开票金额,暂估原材料已入成本,冲减成本怎么做会计分录
请问下本月发票未到做的原材料暂估入库,本月结转了原材料到生产成本,下月收到发票怎么记分录
有湖南商业出口退税的流程和具体操作指南吗
在填写资产负债表时,货币资金这一栏,老板平师只跟我说支出的数字,现在这一栏怎么写,用投入的钱减去所有的支出再加上平时销售东西卖的钱吗
老师你好,制造企业购买木箱用来装生产的设备入什么科目
老师合并报表的固定资产怎么做分录,我方是被收购的子公司
单位人员保险费我们全额承担。个人扣部分之前记入的其他应收现在汇算清缴了我能不能把账改下把其他应收部分记到营业外支出还是怎么入账,
请教郭老师帮忙回答问题,谢谢
2024年暂估了成本100万,然后2025年5月收到的发票只有80万,2025年5月做账 借:主营业务成本 -100 贷:应付账款 -100 借:主营业务成本 80万 贷:应付账款 80万,小企业会计准则,是这样做账吧?
酒店餐饮有食材和酒水综合成本怎么计算
个人所得税在哪里汇算清缴
老师,计提折旧时 净残值率多少合适