您好,那您就按本月实际领的数入账,这个需要能区分开,然后才好分摊
老师,我这个月领了一批辅料,可是用三个月,我想把成本分摊到这三个月,账务应该怎么处理呀
老师,我本月领了一起辅料,本月和下个月这两个月才消耗完,但是出库,是这个月,我账上应该怎么记账,才能把成本分摊到这两个月?
老师,我们这个月要入库一批边角料,所用的材料是以前年度零星留存的原材料,那我应该怎么核算这批成本呀,以前年度的原材料早已经把成本分摊了
老师好,我们公司上个月假设领用原材料100万,然后分配到了三个用途,研发领料、生产成本、自制半成品。这个月发现上个月领用的100万原料里有10万其实应该是销售出库,仓库做错了单。那是不是应该要把10万当时分配进入的用途里冲回来?然后结转销售原料成本
老师。我想问一下,现实中,我们这个月才开始做成本,领料是借生产成本,贷原材料,那么他的主营业务成本是按照几个月领料吗,还是只是这个月的。那下个月怎么做呀?
老师,贸易公司,开增值税发票,进项XX商品规格型号为DN200*1.6mpa,开出去销项XX商品规格信号写成了DN200*1.6MPA,其它都是一样的,就是这个商品规格型号的大小写不一样可以吗?
每个月出纳先垫钱充话费200元,月底出来发票是198元,这个出纳报销单是报198还是200呢?
处置资产时第一步是清理账上的残值吗?第二步是清理处置资产的收入?最后清理是赚了还是亏了,是不是看账上残值金额和处置的收入比大小来判断赚了还是亏了呀?收入大于账面上的净残值就是处置赚了?
换汇成本低于5会影响退税吗
老师,假设6月15日报增值税,进项勾选确认是6月15日申报前勾选确认就可以还是必须5月31日前勾选确认?
本月做了处置车辆的账务处理后,资产负债表中的固定资产清理有期末余额,这个期末余额我看了一下和处置车辆时缴纳的销项税额一样,不知道是不是对的?还是我的账务处理有误呢?
在中级会计实务课程,第十九章 租赁中,出租人的应收融资租赁款的第五项内容,是加上担保余额,但是,在会计分录的时候,这一科目又叫做“应收融资租赁款—未担保余额”?不是自相矛盾吗?
机动车统一销售发票有发票代码跟发票号码的吗
老师,有电商相关的最新课程吗?我们是商家
甲化妆品公司为增值税一般纳税人,某年 7 月委托乙公司加工一批高档化妆品,提供的材料成本为 86 万元,支付乙公司加工费 5 万元,当月收回该批委托加工的高档化妆品准备用于出售。乙公司没有同类消 费品销售价格。 已知:高档化妆品适用的消费税税率为 15%,关税税率为 25%。 要求:计算乙公司受托加工的高档化妆品在交货时应代收代缴的增值税和消费税税额。
那我账上科目应该怎么记呢,这个月领出来的我记到制造费用里边了,月底转到了生产成本,如果我分摊的话应该怎么记科目
您好,生产产品直接领用的材料,借生产成本贷原材料,如果是车间领用的,借制造费用贷原材料