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老师,我这个月领了一批辅料,可是用三个月,我想把成本分摊到这三个月,账务应该怎么处理呀

2020-08-07 08:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-07 08:29

您好,那您就按本月实际领的数入账,这个需要能区分开,然后才好分摊

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快账用户1334 追问 2020-08-07 08:36

那我账上科目应该怎么记呢,这个月领出来的我记到制造费用里边了,月底转到了生产成本,如果我分摊的话应该怎么记科目

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齐红老师 解答 2020-08-07 08:39

您好,生产产品直接领用的材料,借生产成本贷原材料,如果是车间领用的,借制造费用贷原材料

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您好,那您就按本月实际领的数入账,这个需要能区分开,然后才好分摊
2020-08-07
借生产成本贷原材料-辅料 完工入库多少借库存商品贷生产成本
2020-08-13
你好,已经做了成本了,你这一次的话就不需要再做的
2020-10-28
你冲掉这个重新做你做费用就不能分摊了
2019-10-17
同学你好,这种情况的话,可以在四月份进行调整处理。直接做分录调整即可。先把三月入库冲回,再把成本加上去,做入库产成品处理。
2022-05-26
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