你好,汇算清缴的时候可以税前抵扣

办理加油卡,开普通发票,上面显示免税。这个发票做到管理费用里面,以后汇算清缴的时候可以税前抵扣吗
成本费用发票在汇算清缴前取得就可以税前扣除吗?开票时间跨年也可以吗?12月已经扎帐了,发票跨年到账务如何处理。就是通过汇算的时候调利润调整表不调账的方式处理吗
老师,我发现,之前的兼职会计的账里面,甚至有老板自家买的家用电视这些,发票拿来公司做账。当时那个会计是跟领导说,可以灵活点,就当做是办公用的,发票可以做进账里。但实际不是办公用,是老板自己家里用的。公司并没有实物。那个会计将这类发票都做进管理费用-办公费。关键是,像电视这种,两万多金额的,他直接计入管理费用-办公费,到时候企业所得税汇算清缴,可以税前扣除吗?
老师 我们公司用的财务是小企业准则,2022年有一笔费用,没有收到发票,当时做到了管理费用里面,汇算清缴的时候也忘了 像这种情况在2023年调整可以吗,2023年5月之后收到了发票
2023年对方开具的纸质管理费用发票,2024年12月取得其加盖发票专用章的发票复印件后,在2024年12月做以前年度损益科目,2024年汇算清缴时,可以通过纳税调减项目来列支这笔管理费用不,起到不浪费这张发票的作用
小规模享个税返还申报增值税享受免税政策分录如何做 借:银行存款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 这里的销项税额有金额,要怎么结转啊,结转分录如何写
老师,首次备考2026年税务师,报考税一税二,还需要报实务吗?现在开始学来得及吗?需要搭配注会税法吗?
小规模纳税人,上季度总收入13万,其中专票收入1万,普票和无票收入12万,怎么填?
老师请问下 已经勾选的进项发票被抵扣了,后续发现这些票老板不报销了,这个要怎么处理
老师请问下租了一个场地装修完用于经营使用,这个费用计入长期待摊费用吗,需要分摊几年合适呢
工会经费申报基数怎么算?
12月先结转损益再结转本年利润对吧
一般纳税人收到了进项票,没有抵扣的时候用不用做账?
老师,我公司购进一台装载机。对方已经使用了一年。我们以20万的价格购入。请问我还是按照原来的折旧必须计提四年。还是对方已经使用了一年,我就只用计提他的三年?
营业执照上是有限责任公司,只有一个股东,会不会要承担无限连带责任