您好,计入生产成本或营业外支出都可以的。只是计入生产成本的话,会加大生产成本。

老师,我公司是生产企业,材料来料很多不良的要报废,因为不能退回去给供应商的。那我生产领用时候要计入生产成本还是营业外支出还是管理费用呢?
我公司为制造业,前期生产领用的一些材料因仓库未入生产领料,做的仓库调拔到车间在用仓,现在这些耗材和刀具用了几年也旧了,按老板意思应该全部按生产领料做帐销帐,那么现在积起来有14万多的金额,我应该是入生产成本,还是作管理费用处理?
老师,那个我们是生产工业过滤设备的。主要材料是不锈钢板材还有钢管,我们买的时候都是按照公斤买的,可是领用的时候确实按照平方领用的,然后我们领用的时候不可能还去秤一下多少公斤,这样我怎么算材料领用成本呢?谢谢老师
老师,你好,关于供应商多送的备品要不要入库啊,我们的材料比较特殊是一卷卷的膜类的材料,有时候供应商送货过来会比我们购买的宽长要长一点,我们是按平方这个单位计量的,我们发给生产的时候,还需要进行裁切成规格料才能发给生产那边
老师,请问下,我司购入原材料,领用生产后一部分生产成产品,一部分报废,报废的可以退回给供应商,可是供应商会在后期给我们开出的发票中将报废的数量扣除,不一定是报废原材料的那一批,扣除的就相当于我们的新的原材料,可是我们库房减少的是报废件,请问这部分的账目怎么做,成本怎么核算,真心提问,非诚勿答,谢谢!
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
但是计入营业外支出进项要转出。是不是材料是坏的可以分摊进成本,当作是物料损耗。而且更加能体现出这个月成本的变动,让领导知道这个月材料消耗很多,因为是很多不良的材料。计入营业外支出以后审计这么多报废材料也不知道要不要去税局备案什么
哪里有说计入营业外支出就需要做进项税额转出呢?增值税上是因为管理不善造成的损失,才需要做进项税额转出呢 不需要去备案的,估计这个废料,到时您公司也可以当废品处理掉的嘛
老师,你更加推荐计入哪个科目呢?会计法也没有关于这种情况的规定。谢谢老师
我更倾向于做废料的处置,计入其他业务收入科目核算,这样也不影响生产成本的准确。
确实这样处理更好,但是我公司的做废料也卖不出去的,都是适用我公司产品的结构件和pcb板那些。好为难
这样的话,就建议计入生产成本吧,只是会增加生产成本金额。