你好,这种5.8的尾数没有收到可以通过财务费用科目核算 借;银行存款 10000,财务费用5.8,贷;应收账款10005.8

老师好!我的应收账款比如是10005.8,我收到付款时只收到10000,余下的5.8元的坏账准备是怎么做的!谢谢!
老师,你好!我想了解下应收账款计提坏账准备的分录怎么做?收回坏账的分录怎么做分录?
你好老师,已确认并转销的应收款又重新收回 借:应收账款 贷:坏账准备 同时: 借:银行存款 贷:应收账款 坏账准备科目期末余额是贷方,那这样要怎样把坏账准备做平,期末没余额?
B企业采用应收账款余额百分比法计提坏账准备,提取率为2%,2001年1月1日,”应收账款”账户的余额为1970000元,“其他应收款”账户的余额为30000元,“坏账准备”账户的余额为40000元。B企业2001年发生有关业务如下(暂且只考虑应收账款和其他应收款):1)一张面值为600000元的不带息票据到期不能收回。2)因供货单位破产清算,已预付的200000元货款暂时无法收回,转作“其他应收款”。3)经厂长办公会议等类似机构批准,当年核销坏账50000元。4)年末计提坏账准备。
老师,应收应付同一家,应付账款6000元,应收账款8000,应收的扣掉应付的后支付我司,实际到账是2000,这分录应该怎么写,麻烦指导一下,谢谢!
老师,我们是建筑公司,关于残疾人保证金,我们2024年11月29日已申报所属期为2024年全年的残保金申报表,正常情况下2024年所属期的残保金应该是在次年3至11月申报是吗?
老师,请问开出的外经证能作废吗?
街道办事处把一栋房子转让给了一个民营非营利的康宁医院,街道办事处涉及申报缴纳那些税呢?怎么计算呢?
老师今年我们没有收入工资没有调整,年终奖可以继续发吗?工资发四个人,大约一万左右平均
老师 ,好!请问客户抹零的应收账款 应计入哪个科目?
小规模在升为一般纳税人之前取得的专票,在升为一般纳税人以后可以抵扣吗
8月去外地出差,11月部分发票住宿费和餐费,还可以入账做差旅费吗?
你好老师,公司在南昌有个项目大概有1190万,合同是甲方和品牌直签,甲方不允许我们代理商直签,但是我们在做,现在工程接近尾声,我想咨询以下几个问题 一、我们和品牌签了安装服务合同,金额大概有400万,这400万要开给品牌我们要开9个点的安装服务票,但这400万里(包含了五金,材料,安装,利润等都在这里)那针对我们开出去的票,我们进项票要怎么开进来?按什么要求开进?是否可以把我们在做的其他工地项目拿回来的安装票用进去?开进来的安装票做成本怎么做,每个合同项目最多能进多少安装票?做抵扣怎么抵扣?安装服务这一块从专业的角度给个建议,如何在合规情况下费用最低?
老师,新物流公司,建筑公司分别是三个老板,但建筑公司的项目上有很多费用都是从物流公司付款,现在有笔机械租赁费也要从物流公司付款,这怎么处理才合适,建筑公司还不能正常付款
车辆转移印花税率是多少