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本企业一般纳税人,6月份开专票,因银行账户写了个人,导致发票不能用,对方没有认证,已经退回,现在可以直接作废吗?6月份这些发票还是要做进去吧,7月份做一笔反的分录对嘛?七月份重新开票再做分录,是这样的流程嘛?如何申报?

2021-07-06 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-06 16:41

您好,不能直接作废,需要冲红,6月份这些发票还是要做进去吧,7月份做一笔反的分录,七月份重新开票再做分录,是这样的流程。申报和正常的是一样的

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您好,不能直接作废,需要冲红,6月份这些发票还是要做进去吧,7月份做一笔反的分录,七月份重新开票再做分录,是这样的流程。申报和正常的是一样的
2021-07-06
一、6月份会计分录(补做) 1. 确认未开票收入及销项税额 借:应收账款/银行存款 110000 贷:主营业务收入—空调销售 97345.13(110000÷1.13) 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)12654.87(110000-97345.13) 2. 收到厂家12万含税进项发票(假设当时已入账) 借:库存商品—空调 106194.69(120000÷1.13) 借:应交税费—应交增值税(进项税额)13805.31(120000-106194.69) 贷:应付账款—厂家 120000 3. 红冲10万含税金额(销售折让,对应退库存) 借:应付账款—厂家 100000 贷:库存商品—空调 88495.58(100000÷1.13) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)11504.42(100000-88495.58) 二、7月份会计分录 1. 红冲6月未开票收入 借:应收账款/银行存款 -110000(或用借方红字) 贷:主营业务收入—空调销售 -97345.13 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)-12654.87 2. 7月正常开具蓝字发票(假设含税收入X元,按实际金额替换) 借:应收账款/银行存款 X 贷:主营业务收入—空调销售 X÷1.13 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)X -(X÷1.13) 3. 若6月红冲库存后需调整实际库存(如实物已退回厂家,补充分录) (若6月第3笔已冲减库存,此步无需重复,仅需确保库存账实一致
2025-10-16
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-10-17
6月及7月相关业务会计分录 一、6月业务分录(补做) 1. 确认未开票收入(11万含税) 借:应收账款/银行存款 110000 贷:主营业务收入 97345.13(110000÷1.13) 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)12654.87(110000-97345.13) 2. 处理厂家进项红冲(12万含税发票红冲10万含税金额) 因未入库,无需冲库存,直接冲减进项税: 借:应交税费-应交增值税(进项税额)-8849.56(100000÷1.13×13%,负数表示红冲) 贷:应付账款-厂家 -91150.44(100000-8849.56,负数表示减少负债) 二、7月业务分录 1. 红冲6月未开票收入 借:应收账款/银行存款 -110000(负数冲减) 贷:主营业务收入 -97345.13 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)-12654.87 2. 7月正常蓝字发票业务(按实际开票金额) 借:应收账款/银行存款(实际含税金额) 贷:主营业务收入(实际含税金额÷1.13) 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)(差额) 3. 若后续需退回实物库存(若6月未入库则无需此步,仅当实际收到过空调时做) 借:库存商品 -(空调不含税成本) 贷:应付账款-厂家 -(空调不含税成本,与入库时分录相反)
2025-10-17
您好!举个例子4月份发票是并且已经抵扣了金额是50000元,税额是6500元。4月份会计分录借:库存商品50000应交增值税~进项税额6500贷:应付账款56500 5月份红冲了会计分录是 借:借:库存商品-50000 贷:应付账款-56500 应交增值税~(进项税额转出) 6500,这样做比较合适,您上面的:借:库存商品(-50000 应交增值税~(进项税额转出)-6500 贷:应付账款 -56500 这样也是可以的
2024-06-06
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