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请问徐阿富老师,退货抵扣了货款怎样做分录,我们是购货方

2020-08-07 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-07 15:46

您好, 退货的货款,可以计入到预付账款的借方。抵扣以后的货款,做 借:库存商品等 应交税费--应交增值税--进项税额 贷:预付账款

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快账用户7332 追问 2020-08-07 15:56

老师你好!麻烦你帮我整理下,本月购货141944,退货6825,其中退了4865钱,抵扣1960货款,这个分录怎么处理呀?谢谢!

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齐红老师 解答 2020-08-07 16:00

退货6825,其中退了4865钱?--这两者的差额,是什么数字呢?要怎么处理? 本月购货141944--这个是已经支付的款项对吗? 退货是否取得红字发票了呢?是否涉及进项税额呢? 请您逐一回复一下

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快账用户7332 追问 2020-08-07 16:06

退了6825的货,供货商退一部分钱,然后再抵扣一部份货款,购货141944,支付了84124,其他的货款未支付,和发票没关系,未开

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快账用户7332 追问 2020-08-07 16:10

我是先做借库存 141944 货应付 141944 借应付6825 贷库存6825 借银行4865 贷其他收入

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快账用户7332 追问 2020-08-07 16:11

借应付84124 贷银行

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齐红老师 解答 2020-08-07 16:45

借银行4865 贷其他收入---这笔分录是不对的,怎么能贷方计入其他收入呢?

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快账用户7332 追问 2020-08-07 16:47

请教下老师 这个退货款和抵扣把我搞晕了

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齐红老师 解答 2020-08-07 16:48

借应付84124 贷银行---这笔分录对的

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快账用户7332 追问 2020-08-07 16:49

哪这个退货款抵扣怎么做

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齐红老师 解答 2020-08-07 16:52

借:库存商品 141944 贷:应付账款 141944 借:应付账款 84124 贷:银行存款 84124 退货6825元 借:银行存款 4865 库存商品 1960 贷:库存商品 6825

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齐红老师 解答 2020-08-07 16:52

您看一下我根据您的描述,我列的分录,是否符合您公司的实际呢

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快账用户7332 追问 2020-08-07 17:15

老师,这个1960不是之前入在141944里了,如果再做一次借库存商品,哪不重了

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快账用户7332 追问 2020-08-07 17:16

应该退货包含在141944吧

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齐红老师 解答 2020-08-07 18:55

这样的话,做 退货6825元 借:银行存款 4865 应付账款 1960 贷:库存商品 6825

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快账用户7332 追问 2020-08-07 19:22

谢谢,我也是这样处理的

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齐红老师 解答 2020-08-07 19:23

您客气了,祝您学习愉快,工作顺利。

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您好, 退货的货款,可以计入到预付账款的借方。抵扣以后的货款,做 借:库存商品等 应交税费--应交增值税--进项税额 贷:预付账款
2020-08-07
同学您好,您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数
2022-10-10
你好 采购原材料,借;原材料,贷;应付账款 退货发票,借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2019-12-23
如果销售方正常开了专票 这个月开红字发票 做了收入 销售方借预收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项负数 借主营业务成本负数 借库存商品 购买方借预付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
2021-08-31
你好,七月份开了红字信息表,借应付账款, 贷库存商品, 应交税费、应交增值税,进项转出
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