补上,少做补上,借销售费用 200 ,贷其他应付款 200
老师好!6月物流费第一次1880.73元,发票开了2080.73元。当时没注意到发票是2080.73元,按物流单和汇款单做的 借销售费用1880.73 贷银行存款1880.73 第二次物流费用是2697元,分录是借销售费用2697元,贷其他应付款2697元。今天才知道第一次多开了200元。这次会少开200元,只开2497元发票。我到时候收到发票要如何调这200元账,如何做分录
第二次作业存货会计的作业 习题-、新兴公司为增值税-般纳税人工业企业, 增值税率为13%。其存货均按实际成本核算销售的产品和材料均为应纳增值税货物,其销售价格均不含增值税,其销售成本在销售的同时结转。新兴公司2x19年6月发生如下经济业务: (1)购进材料-批,取得的增值税专用发票上注明:价款1 000 000元,增值税130 000元。运费6 000元,增值税540元。已开出承兑的商业汇票-张, 材料尚未运达公司。(2)采用赊销的方式向ABC企业销售产品400件,单价800元, 增值税41 600元,单位成本为500元。 产品己发出,贷款尚未收到。 (3)对外销售材料-批,销售价格70000元,增值税9 100元,材料实际成本为52 000元。材料已发出,开出专用发票,款项已收到并存入银行。 (4)委托EF企业加工一批材料,发出原材料的成本为600000元,加工费200 000元,受托方代收代缴的消费税16 000元,增值税26 000元,材料已加工完毕并验收入库,加工费和税款已用银行存款支付,该材料继续用于生产应税消费品。 (5)购入周转材料包装桶2 000个,增值税
老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借:预付账款 30000 贷:银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少,做了笔计提分录 借:管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷:其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元,那次月我该怎么做分录呢?
生产车间采用预充电费的方式缴纳电费,每次充值5000元,6月1日预充后物业公司直接开5000元电费发票,6月28日电费单出来实际只使用3900元,6月29日又预充5000元6月30日收到5000元电费发票,请问一下这个电费如何处理到制造费用中?按实际用量发票无法分割,因为都是生产车间使用,放到长期待摊隔月用完并且也没有办法分月一致摊销,如果将预充的发票冲红:借:制造费用-电费4424.78(红字)贷:其他应付款4424.78,再按实际用电借:制造费用——电费3900/贷:其他应付款3900,这样其他应付款会挂账,对方也会欠我们票。实际双方都不欠,这种情况我们要如何账务处理
老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
销售合同签了一周后又解除了还需要缴纳印花税税吗
比如小李总工资8500 日薪是8500/26=326.92 十一期间上了6天班,有4天是法定假三薪 326.92*3=980.76 980.76*4=3923.04 326.92*2=653.84 总合计是3923.04+653.84=4576.88老师三薪是这么算的吗?
您好老师,我想问的是:保本投资收益申报了增值税,公司没有收入,那季度所得税收入那是0和增值税申报不一致,账务处理怎么弄呢
我租用的办公室,已经与房主签约合同,房主去交的 物业费 和 停车费,开成房主自己的名字了,我是否可以报销
老师你好,2018年财务制度备案时间怎么查啊,看当时是季报还是月报
麻烦问一下老师,日用杂品及调味品可以做发票项目名称开发票吗
老师好,小规模减免的2%税款怎么记账,一般发票除了金额,就是1%的税额,但现在税局报税提取出来的减征额营业外收入要和会计账对上要和会计
老师缴纳社保的分录怎么写
老师 个人销售自己种植花 茶 中药材 都需要交哪些税
23年4月-24年3月的账是在代账公司做的,24年4月接回自已做,就是现在才发现24年4月建账时含了23年的,因为当时建账时科目余额表是23年4月-24年3月一起导给我们的,这个要怎么处理
但其他应付款就是2697,如果这样补其他应付就成了2897元,多了200
更正上面有误这个做,你之前少付款,那这个对应这次要多付款,你收发票做2497 这个发票是借销售费用2697元,贷其他应付款2697元 付款做借其他应付款2697 贷银行2697