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老师我这样理解对吗?就是6月份计提工资借方管理费用-2210,贷方应付工资2210,等到7月份发放工资时借方应付工资2210,贷方现金或银行2210。

2020-08-08 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-08 10:12

你好是的,分录这么做的。

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你好是的,分录这么做的。
2020-08-08
少计提补上,计提一般是根据上个月工资表去计提的,不对可以更正这个,
2020-08-08
就看应付职工薪酬科目余额表,的数字 
2023-08-24
您好 可以按您说的这样处理
2022-01-18
下个月就是直接发放分录,最后一个分录就对。
2023-03-31
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