按发票上面这个税额抵扣,这个做账可以先按实际全部做,借管理费用租赁 7000 ,管理费用 租赁费 3000 进项税额 贷其他应付款 ,付款做借其他应付款贷银行,没有差额到时候发票贴后面
老师,请问公司交了6月份的办公室租金一万,物业管理处给开了七千多的发票,身下的要八月份才给开,这个要怎么进账
老师,请问公司交了7月份的办公室租金一万,物业管理处给开了七千的发票,剩下三千要八月份才给开,7月份要怎么进账,进项税怎么抵扣
我公司6月份开出了3份红字发票因为发票抬头开错了 所以开了红字发票信息,当月要做进项转出,可是供应商6月份没有把正确的进项开给我们 ,而是在7月份开给我了,导致我6月要缴纳好多税,请问我要怎么办把转出的进项和正确的进项相互抵扣掉
老师您好,我们公司是小规模的物业公司,在五月份给某公司开了一张专票5400。借:应收账款5400。贷:主营业务收入-物业管理费5400。没有计提税,在七月份报二季度税时,交了53.47的增值税 和1.87的城建税,那七月份的账务处理怎么做。在八月份确定这5400元的应收账款,收不回来,对方公司已把发票退回,我们已经开了红冲专票,那八月份的账务处理怎么做。急急急急急
老师,我想问一下1月份开的进项发票已经抵扣了,3月份发现名称开错了要重开,但是一月交完税了,我应该怎么处理纳税和重开
计提6月工资,但是6月份申报的是5月份的发放4月份的,这个税扣除用4月份的工资表数据吗
出口的产品种类太多太杂,报关单和采购发票完全对不起来,,这单我就不退税,但是发票我不开,增值税申报我直接按未开票收入申报是不是可以
老师,账上挂着的原材料-18万 账上欠着法人其他应付款18万,可以直接做分录:借其他应付款 --18万 贷:原材料 18万吗
和老板合作的一个非股东 要分红 我们给他转钱 他找几个人做工资可以吗
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
好的,谢谢
好的,我先回复别的学员了