按发票上面这个税额抵扣,这个做账可以先按实际全部做,借管理费用租赁 7000 ,管理费用 租赁费 3000 进项税额 贷其他应付款 ,付款做借其他应付款贷银行,没有差额到时候发票贴后面
老师,请问公司交了6月份的办公室租金一万,物业管理处给开了七千多的发票,身下的要八月份才给开,这个要怎么进账
老师,请问公司交了7月份的办公室租金一万,物业管理处给开了七千的发票,剩下三千要八月份才给开,7月份要怎么进账,进项税怎么抵扣
我公司6月份开出了3份红字发票因为发票抬头开错了 所以开了红字发票信息,当月要做进项转出,可是供应商6月份没有把正确的进项开给我们 ,而是在7月份开给我了,导致我6月要缴纳好多税,请问我要怎么办把转出的进项和正确的进项相互抵扣掉
老师您好,我们公司是小规模的物业公司,在五月份给某公司开了一张专票5400。借:应收账款5400。贷:主营业务收入-物业管理费5400。没有计提税,在七月份报二季度税时,交了53.47的增值税 和1.87的城建税,那七月份的账务处理怎么做。在八月份确定这5400元的应收账款,收不回来,对方公司已把发票退回,我们已经开了红冲专票,那八月份的账务处理怎么做。急急急急急
老师,我想问一下1月份开的进项发票已经抵扣了,3月份发现名称开错了要重开,但是一月交完税了,我应该怎么处理纳税和重开
老师,我这边有个问题,我们公司在百色,我也是百色的会计,然后我们老板突然给我一个南宁的公司报税,报个税,然后我也不知道该公司有没有开银行账户,有没有流水,我每个月查询都没有开票收入,我就报0税,请问这种情况,我因为需要了解那些信息才能保证我的风险
老师,用一般户收项目款,会有风险吗?基本户用来发放工资,社保,税费扣款,员工报销。
郭老师,我们从个体户公户转款到经营者私户,每个月30-50万,一年500万转到私户,要交什么税吗
其他应付款,预收账款会隐匿收入吗,隐匿收入会影响所有者权益吗
所有者权益怎么做少,所有者权益拿票,做亏一点吗?
老师,如果要求整改2023年度的加计抵减,能不能在今年整改,不追溯到2023年呀
非货币性资产交换,什么时候才用固定资产清理这个科目
无收入,生产成本不结转到库存商品吗
您好,老师,我这边客户分为国内客户和国外客户,然后在国外客户中再细分一般贸易客户,阿里巴巴平台客户和中国制造网平台客户,最后在一般贸易客户下面细分马来西亚,日本,新加坡和中国香港,中国澳门,我这样建立国外客户档案是否可行?有没有不妥的地方?麻烦老师给我一些实务经验,以便我了解怎样进行客户分级和建立档案
A公司的股东是B公司,现在需要把股东换成两个自然人,是登录A公司的电子税务局,采集印花税,选择股权转让就可以了吗?老师
好的,谢谢
好的,我先回复别的学员了