你好 开票里面是开的是什么发票内容 税率没有显示吗

增值税普通发票上面没有写税率税额 好像是通用机打出来的 我问店家说税率是10%这种可以报销吗
老师是不是委托别的公司帮我们代收付款还需要上税吗?还有就是增值税普通发票和普通机打发票都是不可以税前抵扣的,像这种普通发票账务要怎么处理
辽宁省通用机打发票是增值税发票吗?发票上面没有交了多少的税呢?可以报销吗?
老师你好,请问这面增值税电子普通发票可以抵扣的,飞机的那种机票可以抵扣吗?还是把这种机票的换乘打印出来的电子发票 其中铁路车票或其他客车票,如果是那种纸质的允许抵扣吗?是不是不可以。机器上自动选票打印出来的高铁这种车票可以吗? 应该就是机打的增值税电子普通发票才允许抵扣是吧?
老师好,请问通行费电子普通发票是根据发票的税率可以抵扣进项税的是吧?那通用机打发票能抵扣进项税额吗?自己手动算然后报税的时候填写的那种?
同事报销餐费267元,他拿油费发票300元来抵票,我怎么做账
老师您好,小规模纳税人,从租的,自动回生产的季报,怎么只有房产税,土地使用税怎么没看到自动生成,不是我搞得,打开电脑就有,是自动的
采购电脑实付5020.28元,发票专票金额为5046元 分录怎么写
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?