这个是谁开具发票,就是付款给谁,不然存在发票流、资金流、合同流、货物流四流不一致的情况,是税法上是虚开增值税发票,属于真业务假发票的概念。属于指使他人为自己虚开发票的行为。
老师,我们和起重机厂签订的购买合同,但最后款打给的是他的经销商,起重机厂给我们开的票,这样不对吧,要怎么处理,谢谢老师
老师好,我想咨询下,我们是机械代理经销商,我们分期购买一台机械,但是机械厂家要等到我们将分期款付完后才给我们开具进项发票,但是现在我们要分期销售机械,也是收完分期款才给客户销项开具,像这种情况,购买得不到进项发票,销售不开具销项发票,怎么写会计分录入账?
老师,你好 就是我们是印刷行业 老板买给别的公司一台机器 但是这台机器是老板另一个公司购买的 现在老板要从我们这个公司签购买合同,让我们给对方公司开票 老师,这个要怎么处理
老师,供应商有张发票字开错了,我们没有认证做账,次月他又重新开了个正确的发票和冲红的发票给我们。那这个冲红的和开错的我们放一起保管就行了么?不用账务处理吧?谢谢
老师好!我公司项目经理有个业务:法人有两个厂,发票名称、转款名称不一致(弄错了),现在厂里要求重签合同,把之前的款退回,但发票不退原因是入账了,现在厂里要求以另一公司重开发票,重新打款,这样做有什么风险吗?谢谢
老师好,个人开设计费发票不开公司,是怎么收税的,如果必要开一个个体户是怎么收税的,一年大概开10万,怎么样合理开票,这两种分别是怎么收税的,要详细点,包含所有税,不只是增值税
我公司是合作社,生产销售鲜食玉米,属于自产自销,玉米秸秆做成草包销售了,属于其他业务收入,其成本是燃油费和折旧费,我是否可以直接把制造费用里的折旧和燃油费结转到其他业务成本?
老师,我3月份收到了4-6月费用发票,已经抵扣,借:进项税1 贷:预估税额1,4-6月照常计提费用,借:租金2,预估税额1,贷:应付账款3,4-6月款项一直未付,在5月对方将该票冲红了,我现在要补交这笔增值税,我该怎么做会计分录啊,谢谢
库存材料作为装修物料进行使用,如何做账?
老师好,个人不开公司,是怎么收税的,如果开一个个体户是怎么收税的,一年大概开10万,怎么样合理开票
老师,工商年报有减资的怎么填写
老师你好,请问外贸企业规格型号开票的时候没写,进票是有规格型号的,影响退税吗
给在三包期的客户换配件,直接进销售费用可以吗?
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,请问如果想使内外账合并都做外账要注意些啥,有些大金额的招待费就要单独做表格辅助了,不能做账了是吧
请问,公司名下没有车,能不能从其他公司借一辆,然后签合同,约定租金0,然后我公司出保险费,这样油费保险费发票是不是可以税前扣除了?
那对方已经开过来了,有什么办法可以解决吗?
按开发票的单位付款处理。