你好 可以补记这个月 没入账咋领用的 材料不是负数 ?还是原来有库存 ?
老师,你好,12月份筹建期实收资本收到了200万元,1️⃣月份没有实收资本发生额,填试算平衡表要不要把12月份实收资本挪到1月份试算平衡表的期末余额里面?
员工借款挂其他应付款超过一年不还,会有什么税务上的风险?
为什么借长投900贷投资收益900
@董老师在线吗,请教的
提问:入库3000元,老板将这3000元,转做实收资本,是这么做?借:原材料3000.贷应付账款,借:应付账款,贷:实收资本,还需要冲减原材料?还要怎么做???
开业前期老板拿进来的备用金要怎么入账?
你好,小规模,无票收入季度超过30万,需要缴纳增值税吗,没有开具发票的,是超过的部分缴纳,还是全额
老师,财管里第七章经济生产批量怎么算?
老师,8月缴纳公积金的时候少1个人,8月发7月的工资里扣的也是7月个人公积金,7月个人承担公积金是945元,8月个人承担公积金是765元,所以差额贷方出现-180元,怎么处理和写分录
老师我们销售额是490000万元(开的销售票都是13%),老板让增值税税负为0.081?我应该勾选多少进项发票
原来是还有库存,然后我们单位没有上系统,所以给漏下,这个要怎么补做分录
你好 这个正常补记原材料就可以 上个月正常做领用的分录
是不是这个月,1,先做,借原材料,贷,银行存款。2,借,生产成本,贷,原材料。做这样吗
然后是上个月领用的,怎么结转这个月成本
你好 上个月正常领用上个月就结转成本了 这个领用后再按实际数结转成本 借 生产成本 等贷原材料
上个月没有领用就直接结转成本了,这样这个月成本就高出来,会不会影响
你好 没有领用不能结转成本 是按实际领用记成本的