您好 业务招待费要调增 《企业所得税法实施条例》第四十三条:企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。
老师您好,请问业务招待费14648.8元要不要调增啊,还有听人说要是5000就不用调了是吗
老师,请问我小规模纳税人企业所得税汇算清缴时我有业务招待费调增和其他项目调增。这样我的利润就增加了。我是不需要调账了是吧?那我的年报还需要改吗?
老师您好,公司招待费做年报的时候需要调增40%,那如果正常招待费100元,我入帐只做60元,年报的时候是不是就不用调整了?
老师就是去年的业务招待费有735元,但是我不记得调增企业所得税了,这个还要去更改吗?
东莞公司购买厂房,已经交房了,需要交什么税。
老师,我练习报账3月份的,财务报表(季度)填写错了,怎么更改不了呢
24 年成立的公司,22 年的行程,员工在 25年用公司抬头开了发票,税务系统那边有开票信息记录但还没入账,能否用公司账户报销呢?
你好老师,我们公司今年没赚到钱,做完账利润是-141250,这样的话年报应该怎么填呢? 另外在24年12月之前是个体,12月多才转的公司?麻烦老师给指导一下。
购买了 进口油900元 原先生产用 用了一次说不着了 发票到了 入哪里
每个月房租是1700,租了5个月,广东省的商品房,这个需要承担什么税费呢?大概要缴多少税?
24年下半年借了几个配件给别的公司,他们给我们弄坏了,就照价赔偿金额,但是对方公司又叫开租赁发票,今年大概6月份才付钱吧,这种怎么入账呢?
老师,我想问一下,商贸企业2023年的发票当时没入账,现在可以入账吗?怎么做账务处理
请问发票额度调整怎么调
我是中间商,买了上游的货 ,下游说我货不好,我找到上游,请问红字发票 是我开给上游,还是上游开我呢?
那我这个呢,按60%还是按后边的不超5
您实际发生业务招待费金额多少? 收入金额多少
14648.8,图片上是收入和成本,那是利润表
收入扣除限额=2987485.71*5/1000=14937.43 实际发生扣除限额=14648.8*0.6=8789.28 调增金额=14648.8-8789.28=5859.52