你好,对方应该给你代开发票或者自行开具发票
我们和一个合作商签订了合同,每个月根据营业额给对方分成,我都按照营业额如实缴纳税费,但是对方的卡是私人的,这样会不会银行觉得我有问题?还有我这边打钱给对方 我怎么做分录?
我是洗煤厂是一般纳税人企业来到年末了,我和对方卖煤的公司签订了合同煤已经到了,我的款已打完了,但是对方说今年不能给我开发票了,得等过完年,也就是说下个月开,那么我这个月没有成本发票,我该怎样做帐呢,也就是说他的发票没到,我可以做成本吗?只根据合同可以做账吗?怎样做呢?谢谢指点。
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
两个老板新开的一家公司, 但是银行对公账户里没有钱(没有实缴), 然后呢,做了一笔 业务, 我们公司属于采购方, 有一家公司(对方让我们采购, 然后我们公司没有用新开的对公账户走采购,而是老板先个人垫资,然后跟这家(对方)公司签了合同,开票了。 这家公司(对方)马上走对公账户打款给我们对公账户采购款,这样做有问题吗? 会计分录怎么写?
小规模第二季度开了26万的发票,没有超过30万,都是1%的普票,我计提增值税的时候是按发票上的增值税计提吗??比如260000*0.01=2600??计提2600
老师,领用原材料,结转成本的分录怎么做?
请问2018年的汇算清缴中,资产折旧、摊销及纳税调整明细表中将其中固定资产分期折旧填成一次性折旧了,现在怎么更正?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,一次性交了一年20379元,移动公司,普票,包括宽带费用和语音通话费,但是无法区分出哪部分用的多少,怎么分摊,付款时和分摊时怎么账务处理
现在公司正在清算,清算后所有者权益是200万,但是未分配利润是负数-100万 实收资本是300万 所以最终所有权益是200万 公司是2021年投资的 当时所有者权益是100万,这个情况要缴纳税款吗
银行承兑,质押和贴现那个方式好些?
银行承兑的贴现利率一般是多少呀
老师,请问一下算租赁合同印花税,合同期限10年,前两年比如说10万,从第3年起20一年,那这个计税依据是多少啊?
老师,劳务工每月工资10000元,然后6月23日离职,请问6月份劳务费应该算多少呢
老师,请问财政部监制的收费票据可以税前扣除吧
但是对方不给开怎么办,对方说打给他的钱都已经是 我们从营业额里面扣除税费再进行分成的
那你这个快就没有成本费用发票,汇算前不能扣除的
不能做成分红吗,应付股利这一块
他是你企业股东吗?
不是,但是他的商标公正给我们使用,我们就是用的他商标进行宣传来创收的
那他做不分红,他应该给你提供发票商标使用费
那我这边做分录怎么做呢
分录处理一样,有票没票 借:成本费用 贷银行存款