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我是洗煤厂是一般纳税人企业来到年末了,我和对方卖煤的公司签订了合同煤已经到了,我的款已打完了,但是对方说今年不能给我开发票了,得等过完年,也就是说下个月开,那么我这个月没有成本发票,我该怎样做帐呢,也就是说他的发票没到,我可以做成本吗?只根据合同可以做账吗?怎样做呢?谢谢指点。

2020-12-27 21:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-27 21:07

您好 可以先暂估成本入账 收到发票后冲销暂估 可以根据入库单做暂估入账 借:原材料等 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付账款

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您好 可以先暂估成本入账 收到发票后冲销暂估 可以根据入库单做暂估入账 借:原材料等 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付账款
2020-12-27
同学您好,您的理解是正确的
2021-10-12
一、账务处理 冲销去年收入 借:以前年度损益调整(收入) 贷:应收账款等 调整成本至其他项目 借:合同履约成本 / 成本类科目(其他项目) 贷:合同履约成本 / 成本类科目(原项目) 若成本已结转损益,需通过 “以前年度损益调整” 追溯调整。 二、税务处理 更正去年四季度企业所得税预缴申报表:冲减收入和成本,调整应纳税所得额。 今年汇算清缴:在申报表中调整收入和成本的税会差异(无合同收入需调减,成本按税法判断是否可扣除)。 三、关键结论 审计调整可行(无合同收入确认不规范)。 需更正去年四季度申报表,汇算清缴时按规定处理差异。 操作需留存合同未签证明、成本分配依据,避免税务风险。
2025-05-28
你好!按照权责发生制原则,收入与成本应该配比,现在应该计入原材料或者库存商品。
2024-03-30
你好;  你们合同是  执行的怎么样了 ;    现在 在21年完工的部分按1% 。 明年的部分按3%  
2021-12-22
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