你好,填写在这个表格中,请看图
老师我们是一般纳税人 请问下航天服务费280说能全额抵扣 报税时填哪 该怎么填
老师想问开票软件服务费280元,能全额抵扣吗?纳税申报时候在哪行填写?
请问一下老师,航天的开票服务费280元全额抵扣分录怎样做呢?还有申报表金额填在哪里呢?
一般纳税人,航天信息服务费,应该可以全额抵扣,想知道纳税表填哪个地方。想3月报税抵扣,应该怎么做账。耿老师
老师,金税盘服务费280怎么填才能抵税280,我们是小规模纳税人,在主表填哪里?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
这个只需要填下280吗 需要上传或者附这个发票吗? 我当月有选发票抵扣的 与这个有冲突吗?
你好,需要填写这个申报表,还需要去税局做这个发票信息的备案 当月有选发票抵扣的,是这个280的发票认证了的意思?
1.这个航天服务费280是要到税务局现场备案吗 电子税务局可以操作吗? 2.我说的发票抵扣的意思是 7月我们有三千多的销项 之前有个三万多的进项 这次我点勾选抵扣了 不是三万已经够抵扣7月销项了嘛 那我在填这个280的会不会有啥影响 是不是我三万多进项里就会少抵扣280 就是这个意思
你好 1,需要去税局大厅填表备案,是否可以通过电子税务局操作,就需要看你当地有没有提供这方面的服务了 2,这种情况280是填写本期发生额280,应抵扣280,实际抵扣0,期末余额280
老师你的意思是不是这个280就可以留着以后抵扣
你好,是的,280的金额是可以结转以后月份抵扣的
老师 像我这次只需要抵扣三千多 勾选的只有三万多的 那还剩下这么多没抵扣的 会在报表哪一栏显示啊?
你好,会在增值税申报表的期末留抵税额栏次显示
我现在申报就能显示出留底的税额吗 还是下次申报时才能显示?
你好,申报当期就能在增值税申报表的期末留抵税额栏次显示
老师 主表这里要填吗 我还什么都没填都是填了附表自动跳的数据 然后老师你说的280可以下期留抵的 主表上没有看到反映出280
你好,没有看到你主表的应纳税额减征额栏次数据,无法判断你是否填写正确的
老师 我是这样填的 第三张主表自动导出来的数据
你好,是的,是这样填写的
因为我是想着本期抵扣的够了 那就下次再抵扣280元 但是这个280元在主表上又没显示 那我下次要抵扣280该怎么弄
你好,下次要抵扣280的时候,在减免表格填写期初余额280,本期发生额0,应抵减280,实际抵减280,期末余额0
老师 你看看 我要是现在抵扣 怎么出现-280 这是正常的吗
你好,不正常,你当期都有留抵税额,这种情况不需要填写280在应纳税额减征额栏次的 只有当期有增值税应纳税额的情况下,才需要把280填写在应纳税额减征额栏次的