你好,今年的调出来的分录是 借;其他应收款,贷;以前年度损益调整—管理费用
我去年的 借 管理费用 贷 其他应收款 今年的调出来怎么做分录
老师你好!请问去年的应该借其他应收款的,做成了管理费用,原分录是借管理费用 贷银行存款 现在要怎样调分录跨年了。
老师,去年把社保的分录做错,错的:借:管理费用6056.54 其他应收款 2051.8 贷:银行存款 8108.34 对的:管理费用:5654.7 其他应收款2453.64 贷:银行存款8108.34 老师,今年我应该怎么调整?汇算清缴后才发现账错
请问22年会计分录做错了,今年怎么调整。 错误分录:借:管理费用-公积金720 其他应收款19920 贷:银行存款20640 正确的应该是:借:管理费用-公积金10320 其他应收款10320 贷:银行存款20640 今年怎么调整呢
去年预提的费用今年刚来的票怎么做分录,去年做的是借:管理费用-暂估 贷:其他应付款,今年来了费用票怎么做分录
老师,请问我们公司开给客户的专票,我们的税局系统可以查到对方抵扣了吗?
老师,我9月份不小心多开了张发票,现在造成有利润了,本来都是亏损的,我要怎么调账好?
老师,你好,我公司三季度没业务,所得税应该是0吧,但是我今天申报时you金额,能帮我看看哪里出错了吗
老师请教下我现在报残疾人保证金才发现汇算清缴的时候工资A105050表中的工资薪金与我个税系统的24年申报表有差异,这个申报表是在2024年刚成立公司.4月份是有员工工资的,当时是做了零申报.现在才发现这个钱与个税系统相差7700元,现在要怎么处理这个账务呢
老师请问一下财务附注表中,各个会计科目如何取数。
个人所得税工资累计扣除怎么计算?
洗浴中心(个体工商户)申报增值税的时候。第11行未达起征点销售额那行,填的金额比开票金额大。是因为有无票收入吗?
我公司碳排放交易收入了一点钱 需要计提销项税吗 需要开发票吗?
老师,您好,老板又办了个个体户专门走账用的,怎么推脱出去,不想负责报税
郭老师,我们卖二手车,比如当时买来进项10万,都抵扣了,现在卖二手,开了销项3万出去,我们还有没有需要做进项转出的
结转以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 利润分配—未分配利润这样可以吗?
你好,结转以前年度损益调整是这样做分录的
谢谢老师!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢