你好 你这个的分录相当于是把进项结转到了未交增值税科目 你还需要把6月的销项也结转到未交增值税科目

老师,您好,我们6月有一笔分录,借:应交税费-未交增值税(贷方红字),贷:应交税费-应交增值税(进项税)贷方,是代表什么意思?我7月需要怎么做分录吗?
这个月进项大于销项,需要结转增值税?如果结转增值税,分录是借:应交税费/应交增值税/销项税额 贷:应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应交税费/未交增值税 红字?
老师,销项大于进项,那么月末分录是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 那么应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方不就一直有余额吗
增值税一般纳税人,每月需要结转增值税吗,需要做这笔分录吗借应交税费—-未交增值税,贷:应交税费—-进项税额,借应交税费—-销项税,贷应交税费—-未交增值税
那分录能写一下吗?,之前未交增值税在借方,借:应交税费——未交增值税2元,贷:应交税费——转出多交增值税2元,那么后期销大于进了,未交增值税在贷方,怎么冲平借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税6元,贷:应交税费——应交增值税——未交增值税6元,那么下月实缴的部分是4元,那么请问我怎么做分录把之前的借方未交增值税2元冲平呢,
请问老师劳务报酬能做汇算清缴吗
老师你好,应付职工薪酬这个模块是不是工资发放后余额为零是合适
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麻烦找一下郭老师。谢谢老师
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我们6月没有销项,那7月我怎么处理这笔分录呢?需要做什么分录呢
进项大于销项的时候 不需要做结转
老师,我没听明白,麻烦您说仔细一点
本期只有进项没有销项 不需要缴税 不要做进项结转的分录!