你好,先扣减前有预收款预缴的增值税
请问老师,房地产企业开具发销售发票,先前有预收款预缴的增值税,也有取得进项的增值税,我是先扣减哪里边的?
我公司是房地产公司,前期有预缴增值税,本期开具销售发票,有应交增值税,但是小于前期预缴增值税,直接抵减了,增值税抵减了,附加税也抵减了,只交了水利建设基金,请问会计分录怎么做? 哈当时预交增值税时,附加税没有预交,是后来预交土地增值税才预交了附加税
老师,房地产开发企业,预售阶段取得的进项发票可以抵扣增值税吗?我们现在还没有办理竣工验收
房地产开发企业平时预交的增值税,在开具销售(含9%税率)发票时,所产生的销项税可以用以前按3%预交的增值税进行抵减吗?这方面有什么具体规定?在增值税申报表中如何填报?
房地产公司平时预售时已经预交了增值税,在开具增值税销售发票时可以先抵扣完这部分预交的增值税后才交增值税吗?请问一下有什么具体的政策法规?
老师,公司一般纳税人2024年购进二手车3000,进项没抵扣,25年4月销售了这辆二手车3000,只有二手车开的发票,怎么写分录?
农业合作社投资人类型选法人股东、自然人股东、合伙企业还是个人独资企业,分别都是什么意思
老师,您好。请教您的问题。现在我们查账发现2023年计提的永续债利息,记到“应付利息—永续债”科目里,但是2023年底支付利息时,计入了“财务费用”科目,并且已经审计完了。请问现在2025年要怎么调整处理?谢谢
老师好,就是固定资产加速折旧表500万一次性的,当填写汇算清缴表购置单价500一次性扣除的第六列享受加速折旧政策按税收一般规定计算的折旧摊销额是按税收最低折旧年限一个月的折旧额填还是按累计数填
请问,前两个月有欠税,这个申报结束增值税有留底,然后我申请了留底抵税,那我单位现在还剩多少可以抵税,这个数据是在哪里看呢
老师这种怎么记分录,是一笔一笔分开,还是记一张凭证,还有科目记什么合适,这是二月份的账
老师,您好!卖的设备包含安装10万,是10万都要开13%税率的票,还是可以分开开设备13%的安装费3%的?
老师您好,我想问下,我们是物流公司,假如我没有开具9点运输发票,但我收到了很多运输发票,这样的话,进项税能抵扣吗
老师点的奶茶能计入差旅费-餐费吗
补缴2021-2024年城镇土地使用税的会计分录
那就是先填四表是吗?
增值税附表四里边的抵减数怎么是自动生成到主表吗?还是需要手动在主表上填写?
你好,是先填四表,增值税附表四里边的抵减数怎么是自动生成到主表
是要手动填的吗?
你好,不用的,会自动生成在主表,
我填了好像不能自动生成到主表
你好,有没有填写预征表 《增值税预缴税款表》填写结果如下: 将预征税额填入《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》附表四(税额抵减情况表)
增值税预征表填了,四表也填了,但填当期抵减没有自动生成到主表
你好,那你看看主表里能不能填写进入,不应出现这样的,