你好,是的,就是你给对方多少钱对方给你多少发票

老师,假如我们公司项目金额两百万 挂靠其它公司管理费是2% 对方已经开票全部开完 我要怎么算成本 工资是以两百万的35%算
老师,我公司是被挂靠公司,收取一个点的管理费,假如合同金额两百八十万,是不是挂靠方只要给我277.2万的发票就行了
被挂靠单位根据业主清单拆完合同后,我们扣除管理费的金额就能收回0.8,剩余0.2收不回来,这个怎么处理呀?例如100万的合同,被挂靠单位扣完管理费是95万,被挂靠单位拆表只能给我们发包80万,剩余15万,怎么处理呀?
老师,遇到一个问题,我们是施工方,相当于挂别人的公司,但是我们第三方是用公司和被挂靠方签的合同,之前工程款都是发包方打给被挂靠方,然后再打给我方私户,现在由于后面的工程款拖欠不给,我签合同的公司起诉了被挂靠方和发包方,现在挂靠方愿意给款和我们和解,但是挂靠方要把工程款打到我签合同公司的账户,并且要我公司提供发票,本来我们就是挂靠的,只是用了公司和被挂靠签了合同,与我公司是没关系的,如果这笔钱打到我公司账户,我要怎么处理
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
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老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?
挂靠方给我们提供成本发票,然后每次收到工程款。就按照发票上面的信息直接转给材料商票面上的金额,老师,我这样处理对吗?这次对方说想把管理费私下直接转给我们老板,这样也可以嘛?
是的,按发票金额转,私下转没必要啊,因为你也只能按票面做成本
那老师,如果他给了我280万的材料票呢
如果他给你280万你就给他打280万,管理费私下转
那账面上就相当于这个工程收入支出持平了,没有任何利润?
是啊,如果你收入开票是一样的就是持平
那这样会引起异常吗,我们是去年成立的新公司,第一次做工程
是有可能会被预警。