你好,二季度不交税,应该在7月转入营业外收入。
老师,小规模季报的单位,比如二季度交不着税,我把税额转为营业外收入,我是做在三月份还是四月份
老师好,假如小规模三季度9月份少报收入 10月的时候去大厅更正申报了 那三季度少报的收入 我是做在9月份 还是10月份
老师,我是小规模单位,比如我季度不达30万,把增值税结转到了营业外收入,那我跨月又冲红了,那我增值税怎么办呢,
想问下老师,小规模企业所得税季报中,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度中,所填数据是根据你税务登记开始,算起,还是根据所开户年度填写,比如,我们是10月份税务登记,一月份报税,那我是填写第一季度,还是填写第四季度
老师,小规模季度申报,六月份开票收入加上未开票收入计四月份五月份的未开票收入超过了三十万,是不是四五月份已经计入营业外收入的增值税免税金额也得从营业外收入中调出来,缴纳增值税啊?
进项税额是127.96,那么发票金额是多少呢
注册有限责任公司是由个人+公司组成,这个跟有限责任公司是由几个个人组成的,有什么差异
老师养殖户共用一块电表,电业局开给一个养殖户发票,这个养殖户再开给另几家,这个养殖户收到的电业局的进项需要进项税额转出吗
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
税费种核定里没有印花税呢,需要到大厅去核定一个印花税吗,我司是小规模纳税人,新能源做光伏的公司
老师好,请问现在的小规模纳税人,企业所得率的税率政策是怎样的呢?
老师未分配利润盈利50万怎么调亏了,然后不用交股息红利了
学校食堂现在不允许有利润,收入跟支出的差额怎么处理好呢
软件即征即退的优惠政策具体是什么,比如开销售专票13%不含税收入是50万,那能退多少钱
软件企业两免三减半是什么意思,软件企业的税率是13%吗
7月才申报二季度的嘛
对,七月。我六月做账转了能行吧
其实也没问题,不影响的。