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七月取得的进项发票有误退回去作废重开,本月申报时发现销售方应作废漏作废了几张发票,供货方申报增值税是应该把这笔进项的专用发票放哪?

2020-08-11 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-11 09:28

你这个没有勾选抵扣,那这个不需要处理,这个不申报,

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快账用户6266 追问 2020-08-11 09:29

所有没有勾选认证的发票都可以不需要在增值税纳税申报表填写是吗?

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齐红老师 解答 2020-08-11 09:35

是的,没有勾选不需要填写增值税报表,专票需要勾选抵扣话,

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快账用户6266 追问 2020-08-11 09:37

如果是退税的发票,上月收到,本月认证,现在申报增值税是需要填写在报表里吗?

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齐红老师 解答 2020-08-11 09:41

退税?出口退税?这个不好意思不清楚,我只知道出口退税发票错误勾选是不抵扣,这个咋申报不清楚,

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你这个没有勾选抵扣,那这个不需要处理,这个不申报,
2020-08-11
你好  是的。 可以电子税务局里面申请退税的。 把你多缴纳的部分申请退税  
2021-04-23
您好,需要对方退回原发票,然后你们填开红字信息表和红字发票
2021-05-21
同学你好,这种发票不需要让销售方作废的,账务处理正确,但是要先认证抵扣,再做进项税额转出。
2022-01-07
你好,你现在的话直接出具红字信息表,然后出具红字发票就行,你如果不会操作红字信息表红字发票的话,可以去那会计学堂实操里面它有专门让带着你操作开票系统的。
2022-08-11
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