你好 如果是0报的工资的话 到时就得把个人社保金额填写进去 到时会负数的
老师,我堂妹才开的公司 社保从5月开始补缴,也就是这8月扣社保5-8月的,但是我们5月20号核税种,6月是零申报工资薪金,7月计提了7月的工资,但7月份没有发放工资 现在我么样弄呢
老师,员工7月开始在我们单位缴纳社保,但是往前补了3个月的,就是补交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并没有计提该员工的社保,这种情况,7月份记账的时候,需要做计提该员工4、5、6月份社保的分录吗?还是直接做缴纳的分录,不做计提的?
我们公司比如7月申报6月发放5月工资 那么7月就是报5月工资的个税。现在做工资的人事提出工资发放和申报个税能在当月同步,也就是接下来8月份申报6月工资和7月工资的个税 这可行吗
老师,我今年有一家新开的公司,5月份开始缴纳的社保(也就是5月份缴纳的是4月份的社保,扣费在5月份),我们是5月发4月的工资,所以5月个税申报的时候我没有显示有个人社保扣除部分,我是在6月份申报5月份个税的时候才显示有个人扣除社保部分,这样做对嘛老师
老师,您好!我们是比如7月30日发6月工资,在8月申报7月的个税,7月申报的个税是6月的工资是吗?有员工的工资超过5千,需要交个税,那我怎么做6月的工资表呢?因为发放6月的工资表是在7月做的,但个税是8月才报的,这样我也不知道当时个税需要扣多少呢
老师,我现在七月份报税,是不是从账套里导出456月份的资产负债表和利润表和现金流量表?对吗?
核算分为,料工费的核算,但是具体按怎么核算不知道。比如咱们先拿料来举例子可以么?————第一张是我生产出来的成品,第二三张图片是购进来的材料。 我怎么核算具体?怎么下手?
你好中级会计可以补报名吗
老师,这个试用减免政策起止时间怎么都选不了啊
老师,你好,问一下5月份的印花税计提时漏算了租赁合同,填报表时发现了,该怎么处理
营业外支出进项税可以抵扣吗?
初始投资成本是非货币资产的,初始投资成本小于公允价值的不是计入营业外收入对吗
老师这个题分录分开怎么写?人家说了变更日计税基础与原来账面,相同。原来账面是7000吧?这个题咋做分录呢分开写分录的话。我上去就选择的2000
你好,老师,我想请教一个问题:股东是以实物为注册资金,那么实物购买的时候需要开票吗?
请问下我的报关单和我的进项不一致,报关单是2个规格,单价一样,数量是总的,进项是2个单价,数量是分开的,那这样我要怎么开出口发票?
那怎么办呢?
你好 按实际来报 或者就是等着后面工资发放了 一起来扣除
嗯嗯 老师 填哪里呢 6月的早就申报完了
你好 填写在个人社保金额栏次 有一个专门的栏次可以写的
老师 你的意思是说我这八月叫她补发6月工资的时候,就扣5-6月的个人社保,然后发7月的工资扣7月的个人社保
你好 嗯是的 对应的去扣
谢谢老师 啥叫对应去扣 五月没有申报工资薪金 我记起来了,6月报了工资薪金按底薪12000报的
报工资薪金不用扣个人社保吧
你好 意思就是 你报6月工资 那么7月申报6月工资个税的时候 就扣6月个人社保金额
老师 报工资薪金不用扣个人社保吧
你好 你申报个税 要在系统里面扣除个人社保 在计算个税的
老师 就是现在有个问题,社保是7月下旬才办好的,这8月一次性扣了5-8月 所以我就不知道怎么弄了,然后6月的工资在7月份没有发
你好 按实际发生的 你如果没有发放工资 就是0报 社保正常进去填写 5-6月的 。 后面报对应的月份的个税 在减去对应月份的个人社保金额
谢谢老师 是这样做分录吗
你好 是的 是这样来做账的
谢谢;老师 我上次在大厅申报的工资薪金,我现在在自己电脑上,是不是又要重新录人员信息采集数据啊 老师 这里不应该是8月吗
你好 你们换了电脑 没有做备份的话 就要重新采集的 现在就是报7月所属期的个税的
老师,那我现在填写7月的,是不是要把5-6月的个人扣除社保部分也填进去
社保是7月底才开户的 之前都没有
你好 是的 就是要减去的 。 那你们8月报7月个税 就要减去之前5-6月的社保的