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请问老师,一个这个情况,我们公司用基本户预付货款给供应商,过了几天又退货了一部分,然后供应商把退的货款又退回到公司的一般户,然后给我们开票开实际货款金额,这样操作合理吗,还是开票的要跟每次付款额一致呢

2020-08-11 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-11 11:23

你好,开票开实际货款金额,这样操作。开票的不一定要跟每次付款额一致

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快账用户2918 追问 2020-08-11 11:25

供应商那边退款给我们不是我们付款的对应账户,但都是公司公账,这样有关系吗

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齐红老师 解答 2020-08-11 11:26

你好,可以的,是公司的户头可以

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快账用户2918 追问 2020-08-11 11:29

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-08-11 11:38

应该的,祝你学习快乐

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相关问题讨论
你好,开票开实际货款金额,这样操作。开票的不一定要跟每次付款额一致
2020-08-11
同学你好 这个需要走账付款,然后私户收回
2020-09-27
您好,这样的处理我们不吃亏的,没有开红票,我们进项税全抵了,扣掉100那月原材料入账金额就用9900-进项税入账,相当于我们材料便宜了100元 ,应付账款也是平的,就是未税金额少入100
2023-12-11
你好,需要的,需要有一个三方协议啊,这个需要三方盖章签字。
2023-08-08
可以的,可以按照这个样子处理,在协议里面约定清楚就可以。
2021-01-21
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