你好 借工程施工-合同成本-人工费贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 。 你们要代扣代缴个税 自然人客户端里面按劳务报酬所得报个税的
#提问#老师你好,我们是施工单位,个人给我们提供的劳务我们怎么做分录,以及个税系统怎么申报啊
老师,您好!我们是施工企业,劳务分包给劳务公司,我们每月给劳务公司提供工资申报数据,其中有一个人的工资连续几个月都是申报的5000元整(无法提供工资支付银行流水),请问存在哪些税务风险,应该怎么解决?
请问我公司属于一家事业单位的下属单位 对系统内单位提供服务 员工的劳务关系都在事业单位 但员工的工资我们交给事业单位 事业单位把我们应负担的工资表给我们了 我们分录怎么做
老师,请问下我们挂靠的一家单位就是劳务的话一定要走代发系统出来给工人自己卡上 不像其他单位可以直接付给劳务班组 但是这劳务班组提供的工人每次都不一样 而且我们也不是每月都发 都没有申报过个税 这咋处理啊
老师,你好!劳务公司给我们提供工人,我们把费用转给劳务公司,他们开发票给我们,这个劳务的工资不用报个税把?要怎么做账呢?谢谢!
老师你好,是不是2025.6.1号开始新政策有核定征收了
老师,加油站被税务要求补交2023年和2024年的无票收入,更正了增值税和个人经营所得税税务报表后,财务报表也要更正,我是不是要先改账才能改财务报表,账要反结账到2023年吗
老师,一个公司要注销了 不对外开票 但未抵扣发票剩余20多万 如何处理。
老师商贸行业的存货可以做跌价准备吗?分录如何做?需要准备什么材料?
房东不愿意开发票,就有合同能作为成本计入吗?还是必须开发票
投资比例大于 50%,是不是就得编合并报表了
统计报表要怎么编制呢?逻辑关系和公式技巧是怎么样的?
老师 我们单位和另一个单位想一起买一个冰柜 共用 储藏氢气瓶 想问一下会计上怎么处理比较好
老师 公司要注销了,报表也跟干净,现在问题是未抵扣哪里加税合计20多万(13%)未抵扣的发票。公司已经停产了不对外开票。注销会不会被发现。
小规模,研学公司,收取课程服务费,其中有用1餐,餐厅是和别人合作的, 有2种情况 第一种 公司给客户开用餐费和课程服务费,第二种情况 餐厅直接开给客户 款又打给公司, 第一种 做的 借银行存款10 贷 主营业务收入 6 代收代付 预付款 4 这么做对吗? 第二种 怎么搞,要依哪种才是对的?
这个劳务所得要做进工资表吗
你好 不用 。你可以用发票来做账即可
这个属于一般劳务报酬所得还是其他非连续劳务报酬
你好选择一般劳务报酬所得
公司发给员工的高温补贴是可以向工会申请还是公司自己拿钱出来的呢
你好 这个看你们当地情况 有的地方比如广东很热的地方是有补助的 企业可以出的
我们自己开的红字发票,入帐时直接用原科目的负数入帐就可以了吗
你好 是的 按你当时开蓝字发票的分录 做红字处理
收到客户的红字发票,已认证的进项税额要用应交税费-应交增值税(进项税额转出)吧,自己开的红字发票,销项税额用负数(红字)即可,对吗
你好 你们是购买方 你认证了专票了吗
认证后对方开了红字
你好 你认证了开红字信息表 就要做转出分录 然后次月申报转出 。 收到红字发票做红冲分录
红字信息表和红字发票在同一个月,我放在一起直接借原材料负数,应交税费应交增值税(进项税额转出)贷应付帐款负数
你好 先做 借原材料贷进项税转出 然后做 借原材料负数 贷应付账款负数