你好 借工程施工-合同成本-人工费贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 。 你们要代扣代缴个税 自然人客户端里面按劳务报酬所得报个税的

#提问#老师你好,我们是施工单位,个人给我们提供的劳务我们怎么做分录,以及个税系统怎么申报啊
老师,您好!我们是施工企业,劳务分包给劳务公司,我们每月给劳务公司提供工资申报数据,其中有一个人的工资连续几个月都是申报的5000元整(无法提供工资支付银行流水),请问存在哪些税务风险,应该怎么解决?
请问我公司属于一家事业单位的下属单位 对系统内单位提供服务 员工的劳务关系都在事业单位 但员工的工资我们交给事业单位 事业单位把我们应负担的工资表给我们了 我们分录怎么做
老师,请问下我们挂靠的一家单位就是劳务的话一定要走代发系统出来给工人自己卡上 不像其他单位可以直接付给劳务班组 但是这劳务班组提供的工人每次都不一样 而且我们也不是每月都发 都没有申报过个税 这咋处理啊
老师,你好!劳务公司给我们提供工人,我们把费用转给劳务公司,他们开发票给我们,这个劳务的工资不用报个税把?要怎么做账呢?谢谢!
幼儿园购买厨房用品超过2000元有20项计入固定资产,需要一张一张做固定资产卡(用友U8),还是打包幼儿园厨房用品1套,做一个卡片?
老师,我们公司有个猪肉供应商,他们为了给有的客户开具专票,所以放弃了免税权。那我们公司是一般纳税人,他们又给我们开的是9%的普票,那我们是不是又不能抵扣进项,而且我们开具给客户(大学食堂)的销项发票也不能按照免税的开具?我们是购进又销售出去
老师,工资个税是是系统自动算的还是财务自己计算的呢。(董孝彬老师)
各位老师大家好,合作社的账务处理上,1、结转本年盈余,2、提取盈余公积,3、提取盈余返还。4、结转盈余分配,这些账务处理老师能详解一下吗,谢谢,包括分录的编写
你好,老师,我们是一家销售门的公司。我们给房地产销售门。今天房地产公司才做完结算,但是因为月份厂家已不在开票,我能下个月初再给房地产公司开具发票不?
老师,公司办的幼儿园购买厨房用,低于2000元,计入低值易耗品,高于2000元计入固定可以吗?
老师:母子公司,在2025年10月合并日时有合并报告,2025年12月的母公司合并报表,期初数是用合并日的吗
纯外贸公司有未分配利润,除了交个税还有其他的什么好办法能把未分配利润降下来
员工伙食费计入福利费 还需要通过应付职工薪酬科目过度吗?
老师, 请问下本年利润该怎么结转
这个劳务所得要做进工资表吗
你好 不用 。你可以用发票来做账即可
这个属于一般劳务报酬所得还是其他非连续劳务报酬
你好选择一般劳务报酬所得
公司发给员工的高温补贴是可以向工会申请还是公司自己拿钱出来的呢
你好 这个看你们当地情况 有的地方比如广东很热的地方是有补助的 企业可以出的
我们自己开的红字发票,入帐时直接用原科目的负数入帐就可以了吗
你好 是的 按你当时开蓝字发票的分录 做红字处理
收到客户的红字发票,已认证的进项税额要用应交税费-应交增值税(进项税额转出)吧,自己开的红字发票,销项税额用负数(红字)即可,对吗
你好 你们是购买方 你认证了专票了吗
认证后对方开了红字
你好 你认证了开红字信息表 就要做转出分录 然后次月申报转出 。 收到红字发票做红冲分录
红字信息表和红字发票在同一个月,我放在一起直接借原材料负数,应交税费应交增值税(进项税额转出)贷应付帐款负数
你好 先做 借原材料贷进项税转出 然后做 借原材料负数 贷应付账款负数