您好,您退货,对方给您开红字发票就可以,然后您红冲您前面做帐的分录

老师好,请问一般纳税人的劳务公司,开出劳务费,专票和普票,从税费上来说,是一样的对吗
老师,你好。我想问一下,我们之前进口买货买错了,但是因为不是不良品不能走退货流程。我们国外的供应商就叫了物流来我这拿货,我想请问下这次我们要不要交出口的关税和增值税费用?
收到客户的承兑汇票,是不是必须先过应收票据科目?我能直接记借应付账款、贷应收账款吗?
本公司为酒店行业,停车卡充值10000元,物业将赠送2600元,请问赠送的2600元怎么记账,付款给物业时,借预付账款—停车卡 12600,贷银行存款10000,赠送的2600元计入什么科目呢?谢谢
老师,你好,银行帮忙代发工资,发错金额,发错人员了,我现在协调人员全部退回,那每个人退回的钱,该怎么退回比较合适?因为公司的代发账户是不能直接退回过来的,公司代发账户专户的钱是由公司一般户转过去,再由银行代发到每个人的卡里。 现在这个怎么退回比较合适?
老师,25年之前销售2500台整机,每台需要1个壳,但是进项只有1000个壳,24年之前都已经汇算清缴了,还能管吗。
进出口贸易的话报关单是2025年的必须在2025年确认收入吗?
老师 请教下 酒店通过国外机构 介绍生意 提供我们客源 我们按每单支付佣金 看发票不是象我们国内的发票 就是一笔金额 也没有税的 我们怎么知道他们是否缴纳了增值税所得税?
请问老师,销售期间产生的人员餐费可以直接计入销售费用吗?
清包工简易计税项目,差额分包预缴后账务分录怎么处理,比如20万发票,差额15万后,按5万预缴税款,但是开票是按20万计税,申报表可以平,账务怎么处理
都是电子发票,根本没注意红冲申请,这都是去年的事儿了,现在才发现有张电子的红冲申请
您好,那您还可以做红字的分录,如果以前用了损益科目,现在用以前年度损益调整这个科目代替就可以
我是报销的人,钱都报销好了,现在再去和财务说,是不是会被骂?如果我不去理会可以吗
您好,事情已经发生了,您就不要想这么多,您就按实际情况处理就可以了
不去理会可以吗?
那是属于逃避,如果您知道了,我还建议您和会计说一下,万一哪天查账被税务局查到,然后再找到您那多被动就不好了是吧?
这是去年的事,报销和红冲都发生在去年,现在再去把钱退回到给公司财务那,有点不好看,所有想问下,不去理会是否可以
你好,如果只是您报销的,然后其他与您无关,那您也可以不说
事情是这样的,去年我在商家那里买了一个吸尘器,钱款我先垫付的,商家开了电子发票,我报销处理了,然后使用几天后发现吸尘器有故障,我就退货退款了,今天刚知道,商家在我退货退款后开了电子的红冲申请,当时呢,报销拿到钱后去买了些别的东西代替,现在发现有红冲,我不知道该怎么办了,退也不是,不退也不是
您好,您这张发票已经报销了,然后您已经得到报销款,然后您后面有退货了,退款的金额有退到您的账户上,那您应该把退款还给公司
并说明具体的业务情况