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老师你好!本月银行支付货款并取得发票并认证了,本月增值税只抵扣一部分,余留抵扣下月使用,这样怎样做分录??

2020-08-11 19:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-11 19:27

你好 你到时做结转 把多的进项税转到转出未交增值税借方放着即可 。 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,

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快账用户4502 追问 2020-08-11 19:36

1、借:原材料 借:应交税金~应交增值税~进项税 贷:银行存款 2、借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额

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快账用户4502 追问 2020-08-11 19:36

老师是不是这样?

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齐红老师 解答 2020-08-11 19:38

你好 你是在做结转 是吗 是的 结转是这样的

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快账用户4502 追问 2020-08-11 19:40

老师,我现在就是不明白用不用结转这分录

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齐红老师 解答 2020-08-11 19:42

你好 你如果进项税大于销项税可以考虑不结转。 销项税大于进项税可以结转下的

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快账用户4502 追问 2020-08-11 20:13

哦哦,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-08-11 20:14

没事的 希望能帮到你

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