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这个月开了增值税专用发票,不用抵扣销项税,只当成本发票使用,我可以抵扣成本的金额还是税后金额吗?

2020-08-12 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-12 09:41

你好 你可以以后留抵的 。 先做待认证进项税 后期认证抵扣就行了

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快账用户6687 追问 2020-08-12 09:43

以后也不用抵扣进项税,就抵扣成本,抵扣成本的金额是不是税后金额

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齐红老师 解答 2020-08-12 09:47

你好 不用的话 价税合计入成本 勾选选择勾选不抵扣

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你好 你可以以后留抵的 。 先做待认证进项税 后期认证抵扣就行了
2020-08-12
关于专票抵扣: 专票中的进项税额可以抵扣销项税额。具体计算为专票上注明的税额部分可以抵扣。例如,若专票金额为 5000 元,税率为 13%,则进项税额为 5000÷(1%2B13%)×13%≈575.22 元,这部分进项税额可以在计算应缴纳增值税时抵扣销项税额。 不是发票总金额都可以抵扣,只有进项税额部分可以抵扣。 关于普票: 普票不能抵扣进项税额,只能作为成本在企业所得税税前扣除。普票金额 2000 多元全部计入研发费用成本
2024-09-14
同学你好 这个可以的哦 进项转出到成本
2022-10-09
你好,可以这么做的。
2021-09-06
您好记。您好,计入待认证进项税额。
2021-11-24
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