您好,计提借成本费用科目,贷应付职工薪酬~工资,社保,公积金。支付,借应付职工薪酬~工资,贷应交税费应交个税,其他应付款~个人社保公积金,银行存款。 借应付职工薪酬~社保公积金,其他应付款~社保公积金,贷银行存款。 借应交税费应交个税,贷银行存款。

含有社保,公积金,个税,工资计提和发放的会计分录?
计提工资的会计分录,发放工资的会计分录,含代扣代缴的社保公积金及个税
计提工资,社保,公积金,个税, 发放工资,社保,公积金,个税 怎么写会计分录
计提工资社保公积金,和发放工资缴纳社保公积金,会计分录怎么写的
计提工资包含社保公积金个税 然后发放工资 交社保公积金分录
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
老师我是这样做的帮我看看 提社保(或公积金) 借管理费用 贷应付职工薪酬 缴纳 借应付职工薪酬 其他应收款-社保 贷银行存款 工资计提 借管理费用 贷应付职工薪酬 应交税费-个税 发工资 借应付职工薪酬 应交税费-个税 贷其他应收款-社保 贷银行存款
您好,好像咱们的分录最终结果是一样的。
提的社保是企业部分还是一共的。
您好,计入损益是公司部分,个人部分从工资扣除。
计提的工资是应发还是
您好,计提的金额是应发。