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老师,我们是建筑企业,别耽误公司用我们的资质,在当地缴纳2%的增值税,借,应交税费-已交税金 贷,其他应付账款,为啥是其他应付账款,他又没有把钱给我们
老师,我们是建筑企业,别耽误公司用我们的资质,在当地缴纳2%的增值税,借,应交税费-已交税金 贷,其他应付账款,为啥是其他应付账款,他又没有把钱给我们,我们还要退他钱吗
老师,我们是建筑企业,有公司挂靠到我们公司,他们在当地已经加纳了2%的增值税,现在又给我们7%的钱让我们开发票,我的是内账,可以这样做吗,借银行存款,贷,销项税
老师,我们是商贸公司,一般纳税人,需要支付货款的时候都是法人或者其他人把货款转进公账,然后在从公账转到其他公司,然后在收到票,这三步是不是这样做账: 其他人转账: 借:银行存款 贷:其他应付款-股东 公账转其他公司 借:应收账款-客户 贷:其他应付款-股东 收到票 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应收账款-客户
老师啊,我们帮挂靠的公司开票给甲方,我们做账的话,开票确认收入,税钱他给我们了。我是公司项目独立核算。开票的税钱也会交给公司。我是这么做的分录,1,借银行存款 贷预收账款 2,借预收账款 贷其他应付款 武汉公司 3,借,其他应付款 武汉公司 贷,银行存款,这样有一个问题,就是开票增值税费我怎么做分录才能把预收账款,其他应付款 武汉公司,这两个科目做平。
23年4月-24年3月的账是在代账公司做的,24年4月接回自已做,就是现在才发现24年4月建账时含了23年的,因为当时建账时科目余额表是23年4月-24年3月一起导给我们的,这个要怎么处理
老师请问,公司一般户支付的货款能否计入现金支付?
老师好,请问小规模纳税人帮我司安装电线(包工包料),但对方不能开出工程发票,可以让对方全部开成销售电线吗
固定资产折旧已计提完毕,且公司没有东西了,需要报废,残值从账面处理了,需要什么手续,怎么做账
老师,小区物业自己用的电费记其他业务成本还是记管理费用
公司给离职员工多交了一个月社保,单位部分钱从未发的工资里面扣,请问怎么做账?
老师,有关投标发生的所有的费用,我是不是可以设置一个这样的投标费用的一个明细,然后将这种标书的制作费啊,打印费啊,还有购买标书的费用啊,其中发生的所有的费用是不是都可以往里面记载?
北京海淀区收到入资款10万,想问下老师需要交印花税吗?印花税多久申报一次,是按年还是按次征收
我们有个项目因为山洪爆发工程损坏严重,损失成本200万左右,只收到了保险赔款38万。收到的保险赔款计入营业外收入,自然灾害带来的损失入营业外支出,但是,损失要以什么原始凭证来入帐呢?没有什么发票的,可以只自己打印一份损失清单做为附件吗?
老师 我们是个人种植板蓝根 现在收购公司 要求我们去税务局代开发票 会涉及哪些税费