你好 现在税务局如果要你们踢出来 缴纳税费和滞纳金的话 你需要做分录处理 看税务局怎么要求 。 应该是上家没有按时缴纳税费 失控发票了 导致的

您好,老师,公司接到税局电话说我们公司16年有一批退税款里面有一家供应商开的发票说是虚开的,现在我们要怎么做呢,也不跟那家供应商合作了,在网上查到他们家的经营状况是异常的。
老师您好,我们公司是一家商贸公司,19年至今供应商开了100多万的泡面的进项票给我们公司,有部分已经被我们公司抵扣掉了,我们开票给客户泡面开的比较少,现在税局查了说我们进销差异大,要求我们把方面票之前抵扣的进项冲红转出,现在有没有什么补救的方法呀?
你好,老师 我们公司是一家销售汽车公司,本来的营业模式是供应商给我们车,我们再把车买给客户正常打款开票,现在有一种情况是客户把车款打给我们了,我们把车款也打给供应商啦,但是我们供应商直接按买给我们的价格直接给客户开票了,我们现在该怎么做账
老师我想问一下,我们有两家公司,有一家公司税务局查了说我们电费不合理,然后就是补交之前的税费,现在就是说这家公司替另外一家公司交了罚款,现在想让另外一家公司承担,那另一家公司的帐是怎么做呢税务局的意思是开发票给另一家公司,但是已经补交了增值税,再开票的话又要交增值税了,所以想把从帐上调整,那应该怎么做账呢
老师你好,我们有2家公司,一家是建筑劳务公司,一家是商贸公司,我们公司和甲方(总承包)、还有一家卖模板的公司供应商,这批模板从供应商那边运过来以后,有二次运到另外一个工地上去了,另外的这个工地承包方是同一家,现在这第二个项目上要给我们公司付模板的材料款,但是我们公司没有进项发票,只有一份模板采购合同,我们商贸公司的给第二个工地的承包商销项发票应该开不了咋办呢
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税方式
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税。
您好老师,土地使用税开始缴费时间就是土地出让合同买下次月开始,结束时间那个条件
小微企业资产5000万/营业利润300万
#提问#子公司和母公司之间,母公司的盈利比较好,利润多,怎么通过合法途径,把母公司的款转入子公司呢?
老师,我想问下,长期股权投资里,新准则下,非同控的审法评费是计入初始投资成本吗?
请教老师,关于2024年7月1日前注册的公司注册资本实缴是怎么规定的
老师你好,我在填写长期资产关联表的时候,填写原值按发票上面填写,合计97万,但系统提示应大于500万,还有调整日期不能为空,可是我们这两台车合计就是这么多钱啊,难道是500万以下不用做关联吗?
#提问#老师,您好!如果分公司的员工底薪在分公司发,但是提成通过总公司发,在总公司报个税,这种做法是否可行?
老师增值税一般纳税人进销项用为用结转呢,
那这种是不是需要上家来协助处理啊,我在网上查到了上家现在是异常经营
你好 是的 能找到上家的话 是最好的 不然你们不好弄。 前提有实际业务吗你们
是实际业务,报关单发票我们都有的,就是合同找不到了,要是上家不配合呢,都好久没有业务往来了。
你好 如果不配合的话 税务局说虚开的话 你们要转出缴纳税费和滞纳金的
我们是外贸企业出口退税的,本身都没有税的,那这岂不是坑了我们
你好 那所以你们每次收发票最好是核实下对方是否按期报税 有需要的话可以让对方提供完税证明给你们
那是16年的,当时可以监控,不合作了就没办法监控到了啊,遇到这种事情真的好烦啊
你好 那你就看税务局的要求 确实失控了 认为你们无法税前扣除和抵扣的 你们要补税的