你好 你们实际是7.1号入职的吗 工资是按你们实际员工工资来的 。 你现在7月应该是发放6月工资个税的 。 8月报7月工资个税的 不然你们就少报个税了
营业执照上公司6.4成立,劳务分包清包工合同签订日期是7.20,然后我这个月发项目上的工资可以是一个月吗,实际中他们也是那个时候动工的,只是合同拖后签了,合同7.20签的,然后我这边做劳动合同签订日期是7.1,工资发放一个月,这样有风险吗?
我的事就是这样,我跟公司签订了劳动合同,然后合同上面对于工资发放这块是由公司决定的,然后那个时候也没想很多,现在就是工资押着,还有七八两个月的没发。如果我想辞职要怎么办,社保不知道交没交
老师,我想请问下没有签订劳动合同的人可不可以在本单位发放工资,我们是一家民办高中,7月分才注册成立,聘请了一位校长,上个月工作了23天也没签劳动合同就被调走了,请问一下他的工资我们学校要是给他发放的话会不会有什么风险?
老师,我们是建筑公司,请的临时工,每个人都只是做几天,我这样处理:跟他们签订临时工劳动合同,然后做工资表,按照工资薪金发放工资,申报个税,但都是几天,肯定不可能买社保的,这样处理合法吗,有风险吗?还有更好的处理方式吗
老师,劳务公司和木工班组签订了劳务分包合同,然后班组下面的工人的工资我们劳务公司代发,但是不属于我们公司的劳动合同工,那么我需要不需要申报个税呀?因为班组下面的工人流动性也大,就是项目上集体上了工伤险
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
老师,企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢,境外的都交给国外了,又不是交境内的哦
老师消费税什么时候用组成计税价格
老师持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章,持票人不是被背书人吗
某企业2X20年5月份发生下列经济业务: 1.企业购入甲材料6000千克,单价48元,乙材料 4000千克,单价98元,增值税税率为13%,材料未到,款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料 1000千克,乙材料500千克;生产B产品领用甲材料 600千克,乙材料200千克;车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入,按实际成本核算。 5.企业销售A产品,增值税专用发票注明的价款 4500000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资 340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目,按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求:编制上述业务的会计分录。
分包合同是7.20,劳动合同签订日期7.1没事的吧
你好 可以的 你们实际可以是先招用员工
1.工资现金发放需要员工签字确认单做附件,那表下面还需要谁签字? 2.是否还要附带考勤记录表,全日制和非全日制可以做到一张表上吗?考勤表还需要谁签字
你好 要员工签字 和单位领导签字的2. 需要有考勤表的 如果是自己员工的话 。最好是分别来做表的 考勤表 制表人签字的
对于这样的公司,内部现金日记账和银行存款日记账是必须要的吗?
你好 是的 公司一般都需要有日记账的
1.因为一个劳务公司可能有多个项目,那每个项目上自然安排有项目部会计跟出纳,他们的那些账应该是属于内部的不对外的吧! 2.作为一个劳务公司,应该要做一个总的现金日记账跟银行存款日记账,劳务公司做的现金日记跟银行日记应该才是将来如果税务真要查账必须拿出来的账簿吧
你好 这个要看实际情况 。 多各项目也是要做外账的 2. 是的
因为这个劳务公司是把外账交给别人做,然后项目都是外地的,项目部都有兼职会计跟出纳,劳务公司收到各个工程打的款,会取一定的备用金给各个项目部,让她们支配,月底结束,他们会提供相应的票据跟工资单给劳务公司这边! 所以劳务公司这边应该在做一本现金日记跟银行存款
你好如果是这样的话 你们就按实际情况 分别来统计日记账就行了 要有一个总的日记账的
劳务公司每个月怎样结转利润
你好 按你们实际收入结转成本来计算利润的
但是收入,不是每个月都有的,这个怎么确定收入? 比如现在打了45万预付款,成本费用上个月花了十万左右。
你好这个按你们合同俩。 你们是按完工比例来做收入的吗 有收入做收入 才结转成本的
因为现在是前期铺垫的一些工作,后期等农民工进场了了才有完工确认的那个力量吧
你好 是的 前期是没有收入的话暂时不结转成本的
好的,现在发生的成本费用是先把他放到到工程施工那里,然后等工人进场了,按进度有完工进度表,在把他转入成本是吗
你好 嗯是的 到时有收入了在结转到成本去