你好,这样就可以的,你冲回什么?什么业务
#提问#老师你好,老师房产税的话当时计提了原冲回就行了,增值税的话因为我们是小规模当时销售做收入直接做的未交增值税,缴纳是借未交增值税 贷:银行存款就可以了,现在怎么冲回?
老师我在当月计提增值税时候,做的分录是借:应交税费转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,次月缴纳时候是,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款,可是查账的时候这个转出未交增值税始终有余额,不应该是平了吗,请老师详细指导
老师好,销售收入时未确认增值税(销项),没有进项票,下个月直接扣缴了增值税费用,怎样做分录才能平? 现在我的分录是:1.借:银行存款 贷:主营业务收入 2.补提增值税:借:应交税费-应交增值税(转出未交)贷:应交税费-未交增值税 3.扣缴:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款。问题是“应交税费-应交增值税(转出未交)”科目借方余额不平呀,怎么处理呢?
老师 转出未交增值税贷方一直有余额 原因是上次增值税多交了 退回来 分录我是这样做的 借 未交增值税 贷:转出未交增值税 收到钱 借 银行存款 贷未交增值税 这样对不对 这样做转出未交增值税贷方就一直有余额 我可以 借营业外收入 贷转出未交增值税 这样做吗
请郭老师接受回答一下接上次的问题 可以这么做的,你想这么做可以的,你不怕乱套就行。 那不是该这样做吗 结转时候的分录是借 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷 应交税费未交增值税 那下月缴纳增值税的时候就是借 应交税费未交增值税 贷 银行存款 分录不对吗 那应该怎么做分录呢
应付账款借方余额20万,负债总额40万,重分类到预付账款借方,资产总额增加,那负债总额应该多少?
公司注册资本金1000万,现在实交10万,要减到50万,需要交税吗,股东和比例不变
老师给老板提供的半年数据报表是以实际收到支出的数据还是应收应付的数据来体现以及怎么核算利润率,谢谢
您好老师,我们公司开票额度不够了,申请额度时,是选长期还是短期合适?
老师麻烦问一下,一个财务怎么控制公司的合规呢?
老师,我刚接手一家公司的账,本身就是个商贸企业,前会计计提应付职工薪酬借方用了生产成本,导致现在生产成本余额挂的很大,这怎么调一下
老师我们租赁别人的房屋,再转租出去都需要交什么税呀
会算清缴在税务局里面哪里能看到
请问老师,销售产品时包装盒也收费了,怎么开发票
一般纳税人注销都需要做什么
增值税啊
增值税直接交了就可以了,月底结转就行