你好,这样做是对的,借:管理费用——租金,贷:银行存款

老师,帮忙看看这么写分录对嘛,还是应该是 借:应付账款—某某公司 贷:银行存款
老师 公司借法人款做账分录平常是借银行存款 贷 其他应付款-其他应付单位-某某 我看以前会计也有做借 银行存款 贷 其他应收款-其他应收单位-某某 这个是不是在实际工作中都是正确的
老师帮忙看看以下分录1.母公司帮忙垫的房租分录:借 管理费用 贷 其他应付款2.母公司借款: 借银行存款 贷:短期借款
老师好,想请老师帮忙砍看一下分录做的对不对 暂估入库:借,库存商品100 贷,应付暂估款100 付款:借,应付账款113 贷,银行存款 收到发票核销:借,应付暂估款100 借,进项税额13 贷,应付账款113 总感觉这个分录不太好,请老师帮忙修正,感谢
老师你好,我单位采购一批货,款以打给对方,货到以验收入库,但发票未到,请老师帮忙看下我做的分录对不,一个月后发票到了,谢谢 借:应付账款/应付材料款/某单位 贷:银行存款 借:原材料 贷:应付账款/暂估材料款/某单位 来发票,发票和暂估金额一致, 借:应付账款/暂估材料款/某单位 贷:应付账款/应付材料款/某单位
老师,我问下企业所得税季度表,实际支付给职工应付职工薪酬是包含奖金的吗?这个月跳出来数字和个税金额不一致,要不要改成和个税一致的数字?
所得税 哪些项目需要调整,哪些项目需要调减呢?
老师,第3季度的个体经营所得税忘了计提,10月份申报的时候用二维码扫码缴纳了个体经营所得税,那第4季度是不是要补计提然后做支付?
你好老师 购买螺丝,借原材料-螺丝 贷银行存款 没有发票是不是也要结转成本
老师,临时工可以走公账吗, 没有交社保,
老师我在酒店业做过三个月的内账会计,目前换工作,有一家餐饮公司,问我想做内账还是外账,应该怎么选择给个建议呗(负责三家小规模企业)
老师,我单位收到一张普通发票,不需要提进项税吧?
计提工资的总金额包含社保费吗
预付的打样费,没有给我我们开票,汇算可以纳税调增,但是账上的预付款怎么处理?
老师您好我单位是高新技术企业,收区支持科技中小企业创新发展专项5万元和收到2025年高企"筑基扩容"5万元,这两笔款该如何入账呢?谢谢