同学你好 税控设备维护费影响 应纳税额减征额 其他预征影响 本期已缴税额

申报增值税填写表4,数据会影响主表的哪个数
北京增值税主表申报表第28行怎么填写?是附表4数据自动生成的么?这个主表第28行的数据是什么数据?
申报增值税时主表用手动填写数据吗
增值税纳税申报表主表因为第一行数据都是正确的,第二行没有填数据,有影响吗?
请问填写增值税附表三(个税申报手续费返还)的数据后,会显示在主表吗?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
老师我这是表4,房地产预缴增值税3个点,是这样填吗
我保存之后对主表没有影响呢
你的本期实际抵减金额没有填写 所以带不到主表里边
我这样报是正确的吗
看是是否抵减预缴税款 不抵减的话 就是现在这样填写
我们是7月份刚收房款,现在应该不涉及预缴税款
老师,房地产企业缴纳印花税是不是选择产权转移书据,万分之五,按合同金额缴纳
这样对吗
不预交,不扣除,表四不用填 房地产企业缴纳印花税是不是选择产权转移书据(卖方),万分之五,按合同金额缴纳
预缴增值税后,28行会自动取数吗
还是填写实际抵减税额28行才会出数
填写实际抵减税额28行才会出数