你好 你们这个款项具体是销售收入的话 。 你原来的分录怎么写的 借银行存款贷预付账款吗 ? 如果是这样的话 你做 借预付账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
审计人员在对A公司查账时发现该单位有一笔款项银行已经收款,把已经开了发票的的销售收入记到了预付账款。货款为18000元,增值税为3060元。要求,编写调整分录。
审计人员2020年初在审查某股份有限公司2019年12月“应付账款”明细账时发现下列分录 借:银行存款 1 160 000 贷:应付账款—甲公司 1 160 000 该笔业务所附原始凭证为银行进账单和向甲公司开出的发票。发票注明货款1 000 000元,增值税160 000元。审计人员审查该年度“主营业务收入”明细账,发现该企业下半年销售收入下滑幅度较大。该批商品的成本为800 000元。 【要求】 (1)指出上述会计记录存在的问题; (2)做出审计调整分录; (3)做出建议被审计单位的会计调整分录。
A公司2021年3月末银行存款日记账余额为957352元,银行转来的对账单余额为940552元。经查明原因后,发现如下未达账项:企业已收到销售货款65800元,银行尚未入账;企业开出一张37000元的转账支票,银行尚未入账;银行已记本月公司存款利息48000元,企业尚未入账;银行代企业支付第-季度的水电费36000元,企业尚未入账。要求:编制A公司银行存款月余额调节表
审计人员在审查甲企业2018年度“主营业务收入”明细账时,发现该企业在下半年正值销售旺季之时,收入下滑幅度较大。审计人员怀疑该企业利用“应付账款”账户隐匿收入,故决定作进一步审查。审计人员查阅了2018年11月与12月的“应付账款”明细账,发现下列会计分录:借:银行存款180000贷:应付账款—A公司180000所附原始凭证为银行进账单回单和向A公司开出的发票。发货票上注明货款为153846元,增值税税额为26154元,合计180000元。要求:指出该企业存在的问题,并提出处理意见。
段落。正文无月瞬有式编辑银行存款审计案例分析v注册会计师高某对某公司银行存款进行审计时,发现以下情况:2010年12月31日,银行存款余额27630元,银行存款对账单中银行存款余额为25200元(经核对正确)。2010年12月31日,该公司资产负债表“货币资金”项目中银行存款数额为29000元。经审查发现发现有以下几笔未达账项:1)2010年12月30日委托银行收款4500元,银行已入账,收款通知单尚未到达公司。2)2010年12月31日公司开出一张现金支票1200元,公司已经减少存款,银行尚未入账。·3)2010年12月31日银行已代付公司电费2000元,银行已入账,公司尚未收到付款通知。4)2012年12月31日公司收到外单位转账支票一张,计5800元,公司已收款入账,银行尚未入账。5)2010年12月30日收到银行收款通知,
每月社保缴纳和个税申报截至日期是多少号呢
老师,长期股权入账价值,30% 1200 800 净利润2000,是1800吗
你好,近三年的折旧没有计提怎么办
小规模,更正24年四季度所得税报表后,应多预缴比如10元,但是更正后没有补缴款的地方,现在在所得税汇算申报表里,也是按更正后税款计算的,没有按原缴纳金额来,应该怎么处理?
老师,我出租一套房,每个月3000 元,对方要求开发票,帮我算一下要交多少税费?
实操课平台老师的回复好像没有通知
老师您好,应付职工薪酬,汇算清缴应该填本年累计借方还是贷方
老师,酒厂里给别人加工酒,只收取加工费,包装那些都是委托方提供,但是流水线上工人的工资怎么处理
老师,银行贷款需要准备财务报表,我实际利润为负数,这个得自己改成正数盈利吗
老师,员工社保单位应交部分的计提,上缴分录怎么做
你好!你可以写一下分录出来吗 题目没有显示原来的会计分录
你好 借银行存款贷预付账款 调整分录 : 借 预付账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
后面的数字是啥呀 要写一下数字哦
你好 借 预付账款21060贷主营业务收入18000 应交税费-应交增值税 3060
好的谢谢
没事的 希望能帮到你