你好!从你的分录看这不是损失,增加了应收账款金额是利得,

我想请问下2019年出口的货物2020年3月收汇,但我在20191231调汇了,202003收汇的贷方应收款我又是按之前记账时的汇率冲的(美元金额一样),20200331又调汇了,并上缴了企业所得税,这个202004怎么处理,要把202003收款的应收凭证冲红重做吗?
老师,想问下我们单位外币业务在进行月末调汇的时候,借:应收帐款 81700 借:财务费用-汇兑损益。-81700 财务费用负号这样虽然分录平了,但是财务费用不是应该企业承担吗?负号不就冲掉这比汇兑损失了吗?
然后我不明白就是我8月确认收入我应收账款用8月月初汇率,然后我10月收汇我应收账款要用10月月初的汇率是先 1.借:银行存款-外币户(10月汇率) 财务费用-手续费(10月汇率) 贷:应收账款(10月汇率) 应收账款收汇和原来确认收入的美元户就是冲平的 然后人民币的应收账款是不平的,就是因为8月初和10月初汇率不同,那我是直接在10月收汇的时候把8月和10月汇率的差额,直接计入汇兑损益就好,做在收汇后面吗? 借:财务费用-汇兑损益(8月和10月的汇率差产生的人民币差额) 贷:应收账款(8月和10月汇率差产生的人民币差额) 这样是吗
老师,能问下我开票给境外,发生了外汇兑付时实际入账金额与开票金额不一致,那分录是怎么处理? 比如,借,应收账款,贷主营业务收入。收到应收时,借银行存款,98财务费用汇兑损失2.贷应收账款100,这样对吗?
在做汇率差额的时候,财务费用—汇兑损失,这里是损失应该是负数,我在借方做凭证的时候做的负数红字借贷不平衡通不过 ,我只能把负号取消了。现在我在看余额表发现财务费用—汇兑损益期末余额在借方,在借方代表什么意思?在借方是对的吗?我还没结账可以修改,请老师告知
老师,请问一下老板销售砂石去采购砂石的时候没有进项票,因为采购砂石一直在欠款,那这个进项票没有怎么办呢?(董孝彬老师)
老师 我公司是制造企业,但是刚开始没有能力购买机器设备,自己公司设计好图纸给其他单位定制,单位直接买商品回来在车间检查合格出库,车间的水电费怎么入账?入制造费用吗?
郭老师,员工出差的津贴,一个月可以补多少,要申报个税吗,就是除了住宿的餐费和交通费
融资租赁总金额是4000万,本金利息一共还是4061242.76,三年,亲问年化利率是多少
绿化公司,有些农民工,怎么合理的让他们的工资从公司支付,我可以正常入成本
老师您好,请问融资租赁年化利率怎么去核算
老师,你好,我想问广告费充值1万赠送3%的广告费怎么做分录
供应商开票在项目名称处加了商品规格,规格型号处也同样开了商品规格,算不算不合规发票
经核查,2-97#凭证报销春节相关费用1,829.05元存在以下问题:三是实际支付金额(1829元)与请示批复金额(1840元)不符,老师,这种没有超支算问题吗
老师,335的政策资产不超过50,000,000这个资产是包括固定和无形资产对吧
老师,那要是汇兑损失,是不是就是借:财务费用(整数) 贷:应收帐款呢?
老师,那要是汇兑损失,是不是就是借:财务费用(正数) 贷:应收帐款呢?
你好!可以这样理解
老师,那汇兑收益为什么不能冲销售成本呢?
你好!这是费用,货币汇率引起的与成本无关