你好 是销售给股东吗?

请问账上的公司车辆已经折旧摊销完,残值可以直接转营业外支出吗?涉及公司股权变更,原股东需要把车辆从公司账面上转销
请问公司的车折旧摊销完,账面只有残值,现在车因为股权变更,要给原股东,从账面上清理车辆可以直接把残值转营业外支出吗
老师,您好,想咨询一下,我公司有2个自然人股东,小股东要把股权转让给大股东,这个股权转让收入的个税要怎么缴的,可以直接按净资产账面数吗?我公司有个特殊情况,就是名下有涉及到已经取得的划拨土地,之前花了一些钱但没有入账,股权转让的时候需要将划拨土地评估入账吗? 这样地块评估入账会影响股权转让涉及的个税吗? 另外如果地块评估入账影响个税计算,那之前发生的地块支出未入账成本可以作为扣减项计个人所得税吗?
公司原是2个股东,2019年9月办理的营业执照,后一直没有经营,更没有做账,2020年9月原来的2个股东将股权转让给了另外2个人,支付了股权转让费,都没有通过公户,公户上也没有钱,之前的公户也注销了,现在2021年1月开始营业也准备开始建账经营,那现在以什么做账呢,期初数据都是0吗,股权转让费需要做账吗?
2、A公司于20x2年-20x6年有关投资业务如下:(1)A公司于20x2年1月1日以自身权益工具及其下列金融资产为对价支付给B公司的原股东,取得B公司20%的股权。A公司向B公司的原股东定向增发本公司普通股股票1000万股,每股面值1元,市价5元;金融资产对价资料为:①交易性金融资产账面价值1000万元(其中成本为300万元,公允价值变动700万元),公允价值为1300万元;②其他权益工具投资账面价值1200万元(其中成本为600万元,公允价值变动600万元),公允价值为1600万元。当日对B公司董事会进行改组,改组后B公司董事会由9人组成,A公司委派1名,B公司章程规定,公司财务及生产经营的重大决策应由董事会1/2以上的董事同意方可实施。投资日B公司可辨认净资产公允价值为40000万元,除一项无形资产公允价值高于账面价值2400万以外,其他各项资产、负债的公允价值与账面价值相同。上述无形资产自取得之日起摊销年限为8年,按直线法摊销,预计净残值为0。双方采用的会计政策、会计期间相同,不考虑所得税因素。(2)20x2年B公司向A公司销售商品2000件,每件成本2万元,每件售价为
老师请问下这个情况怎么处理
老师,我们单位有台设备,因某种原因我们公司不能招标,用的别家公司招标,现在款子打到了替我们中标的公司 现在怎么样把钱给我们公司呢?
老师,你好,老板需要我做一张复利的利息计算表,2024年4月1日起计,按月计息,月息1%!算到2月最后一天,请问这个表应该怎么做?
农产品生产者,企业所得税也免吗?
老师,采购原材料可以把入库单和验收单合并成一个单子吗?为什么?
这个月刚接受一家财务,发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借:工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,而且在12月份结账的时候,年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时,发现这张票并没有勾选认证,于是我在1月勾选认证抵扣了,现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理,但是不知道为什么没有勾选呢,而且已经年底结账了,应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样,这我现在如何处理?如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话,那我下月勾选认证的话,不就跟这个月的对不上了吗?
老师,我在哪个环节计算这个税金加成本去跟这个售价去对比,我想利润少的,有些产品就不准备生产了,正常白酒企业的这个毛利率在多少区间?售价156元,成本72元,这种产品有必要保留吗?怎么判定的
老师,2022年之前的会计将认缴制2000万注册资本做了实收资本,借方查不到是怎么录的科目,在2024年注册资本减资成200万后,另外一个会计在24年12月份做实收资本1800万的调整,借:实收资本1800万,贷:其他应收款个人1800万,这下实收资本但是调正确了,但是其他应收款个人头上就多出了1800万的虚数,我想在25年把它调了,于是我做了一笔 借:其他应收款个人1800万,贷利润分配-未分配利润1800万,我结转后,其他应收款个人数据调正确了,利润表也没有收到影响,就是资产负债表上未分配利润多出1800万,这个1800万期末数怎么样才不结转到下一年度的期初数呢?
以前留抵税额,不知道是什么时候的,这次申报被减掉,做账如何做掉这个金额
你好老师 增值税申报表的第一行第一栏 按适用税率计税销售额 是不含税销售额金额对吧
不是,车是原股东的,股权变更后需要把车从账面上转销掉,没有任何收入,只有残值,可以直接转营业外支出吗
如果你有报废,你得有报废,证明 你无常转让给股东需要视同销售的。
视同销售要怎么弄才可以
评估价格多少 你们可以少做的
这个没有评估价格,其实就是车虽然摊销完了,车原股东就拿走了,需要转销了不在账上,可以记营业外支出吗
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借应付职工薪酬-福利费 贷固定资产清理 应交税费 固定资产清理余额结转到营业外收支
请问下看分录是把固定资产清理余额转到应付职工薪酬福利费里面,那就应该没有余额再转到营业外支出,应交税费没有的啊,这个不太理解
第二个是福利费的 不是结转的 最后一个才是结转的