同学你好!虽然没有发票但为了反应真是的账务还是该咱记就咋记,拿货的手续费那就是销售费用啦,借:销售费用(手续费)贷:银行存款/库存现金 前几个月的费用没做上,又装订成册了,只要没跨年就做其他月就好啦
由本公司付款是美国公司, 美国公司去拿货付款时有手续费,美国公司也向我们收取这个手续费,但是没有发票,我应该怎么做会计分录,前几个月都没有做这个手续费,已经装订凭证了,是后面直接补登记吗
请问一下对国外销售服务是属于内销还是属于外销呀?我公司跟国外公司签咨询服务费合同是300美元,但是我们公司没有美元账户,银行说可以公司名称翻译英文名字备案就可以收外汇了,1月18日我们收到银行给我们收账通知单上金额是280美元,当日汇率是6.5267,我们把这笔美元结汇到基本户上到账金额是1827.48元人民币,但是这20美元不知道是什么,没有入账,请问这个20美元是汇兑损益,还是手续费呀?这个分录该怎么做呀?
老师好,一家公司的内账,是一家代办出口货物,包括报关等业务,流程是,帮客人收国外的款(因为客户没有国内的公账,只有个体户),然后再转回给客户的个体账户,利润是手续费,但手续费不是在银行流水里体现,而是从收到客户的款后,直接在客户的款里扣掉手续费与拖车费、报关费后,剩下的再转回给客户,另外我们还要再支付拖车费与报关费给供应商。属于合法的,这种账应该怎么做?
酒店与第三方支付合作,比如美团。美团会收取手续费,扣除手续费后支付给酒店的钱就是酒店的实际收入,但是开票的时候是没有扣除手续费费的,美团也会给酒店开手续费的发票,但是应收和实际收入是不一致的,存在手续费的差额,并且在这种情况下有些客户并不需要开票,而且酒店也没有记录,目前账上有第三方的应收账款很多,还有手续费已经入账产生的应付账款。(从第三方平台提现的账户和第三方开手续费的公司账户不是同一个),账目如何清理呢?
郭老师,4.24日付了境外的港口费用$13984.16,属于预付款,4月固定汇率7.1775, 我做的分录是 主营业务成本 港使费13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1778 银行存款 美金 13984.16×7.1775 这个月,整个结算单来了,结算单金额是13619.96,当时我们支付了$13984.16,但是对方实际只收到了$13977.19,中间行手续费扣了$6.97,对方没把6.97算在结算金额里面,手续费需要我们承担,所以她算出来退我们$357.23, 我6月份分录应该怎么做,前面的4月份凭证怎么调整,退款目前还没收到。6月固定汇率是7.1869。
注册资本100万 股东打款150万 超过的50万要怎么做账
请问印花税实际报税中,这个减免税额表在哪里?应税凭证名称,是写记账凭证的名称吗?比如记字1号凭证?
老师,我司是小规模纳税人,6月预收了租客(个人,不需要开票)7月的租金,我司针对这笔租金在什么时候申报增值税和房产税?
老师,本年资产负债表的未分配利润的期末减去期初就等于利润表的本年累计是吗
客户的销售单据名称是否需要和开票单位名称保持一致
老师,设备的折旧费入制造费用的,像过磅和环保这种设备是不是不应该计入制造费用入生产成本
公司6月份升为一般纳税人,5月开进来的专票,6月能抵扣吗
老师您好,5月份新成立的公司,季末资产是0.2万元,在填写所得税申报表的时候,季初是写0吗?季末写0.2,人员呢,五六两个月份给法人一个人申报着个税,季初写零? 目前这两个月没有收入,只产生了管理费用工资,利润表内收入成本是零,利润总额是负数,提示低风险,继续申报就可以吗
老师我老板叫我兼一下他的一个停产企业的税务申报工作,6月份做了零申报,但在做季度财务报表申报时发现前面会计申报的财务报表数据和会计做账的财务报表期末数和年初数都不一致,差距太大,我不知道怎么继续申报了,一般不是要和财务软件里的报表数据一致吗?怎么去查呢?我不能直接按照6月份的报表数据填写吧?
老师,我在桌面上Excel表里把逾期天数用公式设定好,然后上传到企业微信文档里,隔天再打开企业微信文档,为什么逾期天数不更新呢?同样桌面上的可以更新
但是那个手续费,我们是付给供应商美国公司的, 要是我记入销售费用,那我的账对应着供应商美国公司的不就不平了吗?
同学,不知道说的啥意思?如果是我们给美国公司付的拿货手续费那我们就是要记销售费用,如果这个拿货手续费美国公司还要返还给我们那我们就记其他应收款
就是例如我公司给b供应商,b供应商拿货付款的时候有手续费,我公司付回手续费给B公司,也是我公司直接付给B供应商的账户上的,要是我记入销售费用,没有挂明细在B公司,那我对b公司的账就不平了
那就进货物的成本吧
就类似于,那汇率差呢,我应该计入什么费用
同学你好,财务费用算的是银行的利息费用,银行手续费及汇兑损益,所以这是财务费用