同学你好,这20是手续费用,不是汇兑损益。
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
买的瑞祥卡开的现代服务类场地费,策划费,交通费,餐费这些发票,可以做账做费用吗?
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
同学你好,手续费用的,挂账财务费用。
这分录怎么做呢
同学你好,借:财务费用-手续费(美元的,根据汇率再折算人民币),贷:银行存款;(同学还有就是你要做一笔银行收款是300美金,其中20元是外币帐户手续费用,)
那么老师请问一下这笔业务是我们公司是对国外提供咨询服务收取费用,这个是属于内销还是属于外销呀?
同学你好,你收到外汇了,你给客户开发票了没有;
没有开发票,因为国外公司是不需要国内的发票的
同学你好,对国外提供咨询是否有签订书面协议,国外不需要发票,同学有销售的也是要开具发票的;
只有跟国外签合同,没有什么协议,这个对国外提供咨询服务没有开发票不能做账吗?
同学你好,有合同,咨询下税务局开发票出来,这样就通了;
没有开发票就不行吗?那么对国外提供咨询服务,不是也不用缴纳税款款的吗?不是跟销售货物给外国都是免税的吗?
同学你好,开发票也没有说就一定要缴纳税款啊,你开0税率的就可以了;具体建议你电话问下税务局;这个不用缴税的;
那么要开发票的话这个O税率,对国外提供咨询服务费这个开具发票的分录怎么做呢?
同学你好,分录就按你开票的来做帐啊,有税额就挂帐销项税额,没有就全部是收入啊
不是出口都免税的吗?怎么就会有税额呢?老师你能不能看我发的图片写一个分录出来给我看看呢
同学你好,我上面所要表达的意思是说,出口并不是都是免税的,这些所有的都是需要去申请,还有挂账的分录,借贷方是根据发票来挂账。如果你理解成出口就免税,这是错误的。
税务局那边就是说那个出口的货物劳务还是免税的,但是他们就是不免税的吗?是这样子的吗老师
同学你好,也许是我没有解释清楚;你看下面这个,进出口企业实操相关课程学习地址:http://www.acc5.com/course/cat_9/cat_sub_21/1.html