你好,要调整分录,是主营业务多,销项少了吗
发现往年的进项税账上金额和申报表金额不一致,该如何处理?
发现往年的销项税、主营业务收入账上金额和申报表金额不一致,该如何处理?
请问进项税额转出只在申报表上做了没在账上做,引致账上金额和申报表金额不一致,这个该如何处理?
前年的主营业务收入金额入账多了,导致申报整个企业所得税的营业收入都多了。现在发现了怎么处理
销项发票的未税金额也就是账套上做的主营业务收入和其他业务收入吧,两者金额应该一致吧,如果不一致回事什么原因呢
员工报销费用,由谁拿纸质报销单找领导签字?由出纳还是有报销人本人去?
代账公司做账到四月份,4月漏做了发放工资、付手续费的账目。我直接在五月账簿里补上还是需要怎么办呢
老师,您好!我们这边现在有这个政策,就是企业吸纳高校毕业生,有个见习补贴(半年左右),但是在这半年的见习期间,不能买社保,只能买意外伤害险与住院医疗商业保险,我现在想问的是这半年内给见习生发放的工资能列在工资表里,作为成本费用的支出税前扣除吗?
老师22年开的发票23年做账,现在要怎么处理吗
请问老师公司内部账户转账备注什么,划款,拨款
公司转账100元给法人的公司,用途写着投资款,做其他应付往来款可以吗
建筑公司,之前收了施工队200万的发票,最终结算有扣款5000,支付了195000,剩下的5000一直挂着应付账款,发票已认证,进项税已抵扣,请问怎么调账 收到发票时候的分录是 借 合同履约成本 1834862.39 应交税费-增值税-进项税额 165137.61 贷 应付账款 2000000
个税手续费退付 个税里可以查看 退了几次吗
要申报以前年度的个人所得税,在个人所得税app上哪个地方申报
老师好,请问公司正常没有开票,一直零报。现在税务局要求更改23 24年的增值税报表,填一些收入进去。但是账本已经做到今年的4月,且都已经装订。现在应该怎么办?
都有,有时候是主营业务和销项税相差金额一致,有时候是销项税没问题,但主营业业务收入少或多,有时候是主营业务收入没问题,但销项税金少或多。
你好,这样最后计算整理,是收入少记,还是销项少记,最后来做分录调整,
那分录该如何做?
借应收账款,贷以前年度损益调整,应交税费--应交增值税,
那是不是收入少了:借应收账款,贷 以前年度损益调整
销项少了该如何做呢?
你好,借应交税费--应交增值税(销项),贷以前年度损益调整
那这样会不会影响今年的数据和申报表的不一致?
你好,会影响今年的数据和申报表的