你好,要调整分录,是主营业务多,销项少了吗

发现往年的进项税账上金额和申报表金额不一致,该如何处理?
发现往年的销项税、主营业务收入账上金额和申报表金额不一致,该如何处理?
请问进项税额转出只在申报表上做了没在账上做,引致账上金额和申报表金额不一致,这个该如何处理?
前年的主营业务收入金额入账多了,导致申报整个企业所得税的营业收入都多了。现在发现了怎么处理
销项发票的未税金额也就是账套上做的主营业务收入和其他业务收入吧,两者金额应该一致吧,如果不一致回事什么原因呢
老师您好!请问个体工商户需要建账吗
各位老师大家好,财务分析表怎么做呢,就是收入,成本这样的决算表
老师,12月开错发票,形成增值税税款没交,1月开具红字发票销项负数,留抵抵欠增值税,分录怎么写
老师,酒店(A)住宿客人餐食在另外一家餐饮企业(B)用餐,B企业可以给A企业开具转售的餐饮服务专票吗?
原应收SMXM16012601合同713100,该合同分别在信铭应退款SMXM180725(抵扣417076)、SMXM020825(抵扣110554.4)、SMXM050825(抵扣125100),共合计抵扣USD652730.4,余60369.6美元已收款;老师,这个分录怎么做
老师,我在自然人扣缴端中添加企业,为什么总是提示我企业信息不存在
实习生要交社保吗,不交有风险吗
老师,加的税点怎样直接开在发票上?老师,税点是什么意思?举个例子实际操作中
老师,加的税点需不需要额外在收一次税点费?
老师,支付资金占用费61752.06元,借资:990266元,怎么造利息计算表呢
都有,有时候是主营业务和销项税相差金额一致,有时候是销项税没问题,但主营业业务收入少或多,有时候是主营业务收入没问题,但销项税金少或多。
你好,这样最后计算整理,是收入少记,还是销项少记,最后来做分录调整,
那分录该如何做?
借应收账款,贷以前年度损益调整,应交税费--应交增值税,
那是不是收入少了:借应收账款,贷 以前年度损益调整
销项少了该如何做呢?
你好,借应交税费--应交增值税(销项),贷以前年度损益调整
那这样会不会影响今年的数据和申报表的不一致?
你好,会影响今年的数据和申报表的