你好,现在发现的话要调整以前年度损益调整,营业收入的对方科目是应收账款,借:以前年度损益调整,贷:应收账款。
老师您好,我想在咨询个问题!我上年营业外收入属于免税收入,但是今年发现金额记错了!多记了!导致所得税少交了,该怎么调整呢?
老师,去年我将这笔凭证写错了,本来是营业成本的写成了营业收入,导致利润额高出了547155.97元,现在是2020年了已经跨年了,企业所得税年报也做了,现在该怎样处理和调整呢?
前年的主营业务收入金额入账多了,导致申报整个企业所得税的营业收入都多了。现在发现了怎么处理
老师,我在做分录的时候有一笔做错了, 我做的分录是 借:主营业务收入A。 100 贷:主营业务收入B。 100 导致了利润表的收入多出来了100,我现在该怎么调整
老师您好!我9月提交企业所得税申报表时,是在沒结账的情况下申报的,现在导致财务报表申报的营业务收入,营业成本,利润总额与企业所得税申报数据不一致,而所得税已经缴纳完税款了不能修改了,请问我现在该怎么处理
借贷方向的总结有吗?
这道题怎么选项的是?B呢按道理不是c吗?普通合伙企业应该做决定都要达到2/3以上的人同意才行吧。
老师,请问小规模一个季度30万免征是收入加税还是只是收入
老师,请问小规模纳税人收入没有超过30万,不交税,那请问会计分录也借应收,贷收入贷销项是吗?那要把不交税的收入算到营业外收入里面吗?还有超过30万要交税了,现在不是减正按照1%来缴,那2%需要自己做凭证算出2%并且算到营业外收入里面吗
老师您好,想问一下,现在平台收入也要申报,跨境电商平台的要管嘛
老师,我新接手一家房地产开发企业,从24年开始给业主开发票,到今年八月末开了百分之五的发票,税额共650万,这家是简易征收。但是增值税申报表前期欠税580万,应该是23年及以前申报了无票收入,但是没交税。那么,9月份又开了百分之五的税额是32万的发票,我怎么申报增值税?
咨询下:两个公司之间的往来款,因对方公司经营不善,我们想做实公司亏损,税务口径认定为资产损失。这种一般需要哪些资料,公司需要完成哪些流程,才可以在会计和税务层面确认。
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
快账里面没办法设置以前年度损益这么科目,没得加
那就直接调未分配利润,借:未分配利润,贷:应收账款。
还发现营业外支出也多记了,这个又怎么处理呢
和主营业务收入同样的处理方法,调整未分配利润