这个只有逐笔把自己做的凭证和开票的情况对比了哈

请问未发货先开票,做的是借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项税额,申报表的主营业务收入和财务软件的本年累计数不一致,这个应该怎么处理?
一般纳税人,制造业, 当月已销售未开票的,做借 应收账款 贷主营业务收入-无票收入 贷销项税。 次月开票后 冲红,然后重新做 借应收账款 贷主营收入-开票收入 贷销项税额。 这样每个月因为无票收入也做了销项税这个分录,导致每个月的销项税额余额和税控盘不一致 。这样可以么?会有风险么?
老师刚才问的197应该开1%的票开成免税的了,做账就把这197的全部做到主营业务收入就行吧,增值税申报表上免税额5.91就不用再记账了吧,跟增值税申报表上不太一致了是不,老师应该怎么记这笔收入
销项发票的未税金额也就是账套上做的主营业务收入和其他业务收入吧,两者金额应该一致吧,如果不一致回事什么原因呢
老师,我这边开票主营业务收入和我这边开票汇总金额一致,增值税也是贷方金额也是根据发票一致计提的,为什么交增值税会多交0.04,如果我这边补计提这0.04分,主营收入就不对了,我不知道怎么办了,这个多交四分,是直接计入营业外支出吗,老师
请问2025年工资总共少计提了40000.然后25年4月和5月是计提了45000,25年4月和5月工资要26年才发放请问会计分录怎么做,企业所得税汇缴清算怎么做
请问一下我是高新企业,不出台帐,不做加计扣除,跟普通的企业一样做汇算清缴行不行
增值税的收入和所得税的收入金额如果不一致,有可能是什么原因造成的
老师,我们公司当月的开票额度不够了,如果我们红冲之前开出的一张大额发票,也是当月开出的,可以增加本月的开票额度吗?谢谢
董孝彬老师,工资表上写的应发工资要大于买社保的工资,这有问题吗? 如果基本工资(总工资=基本工资+补贴+绩效工资)等于买社保的工资是不是就不会有任何问题了?
老师 请问工商年报是哪个网站
老师,关于政府政策性搬迁政策有文件吗?
社保基数怎么算?报福利费跟一些补贴吗?
社保的年度工资除了个税那里税务局能查到,还有哪个地方?税务局说我们报少了收入,我查了个人所得税APP只有这些收入,
董孝彬老啊,电子发票时代,有什么办法能避免发票重复入账?