你好,同学。 你这里交纳的时候 借 应付职工薪酬 单位承担部分 其他应收款 个人部分 贷 银行存款 然后发工资时 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款 个人部分
新公司成立,6月开工资交社保,7月收到银行回单扣缴 6月份 企业职工基本养老保险费531.20(个人承担),基本医疗保险费(个人承担)220.80,基本医疗保险费298.80(单位承担),失业保险费33.20(个人承担),合计1084元.7月份记账支付6月社保,应付职工薪酬借社会保险费298.8/其他应付款个人社保借785.2/贷银行存款1084。但是7月份未发放6月份工资,如何做账
6月份在发放工资时支付离职员工一部分出勤天数的社保钱,计算到工资内,6月份是不给他交社保的。5月份计提了工资——借:管理费用 贷:应付职工薪酬 但员工后期又要求交社保,自己承担个人部分,员工将自己承担部分和当时补给员工的部分社保钱退回公司。 退回的这个钱应该怎么做分录? 借:银行存款 贷:其他应收——社保、医保 应付职工薪酬吗? 那原来的那个管理费用怎么处理?
【例4-11】2020年1月2日,某事业单位人事部门报来当月应发放给单位在职在编职工的基本工资,绩效工资等合计为500万元(假定与计算任房公积金、基本养老保险金、职业年金的基数相等):经过计算,当月应当代扣的个人所得税为15万元:计算的住房公积金单位承担部分为60万元,应当从工资中代扣的住房公积金为60万元:计算的单位应支付单位承担的基本养老保险金为100万元,应当从工资中代扣个人的基本养老保险全为40万元;计算的单位应支付单位承担的职业年金为40万元,应当从工资中代扣个人的职业年金为20万元;计算的单位应支付单位承担的基本医疗保险费为45万元,应当从工资中代扣个人的基本医疗保险费为10万元;计算的单位应支付单位承担的其他社会保陈缴费为8万元,应当从工资中代扣个人的其他社会保障缴费为2万元。款项采用零余额账户用款额度支付。相关的账务处理如下
老师 支付5月份工资时:借:应付职工薪酬-工资43500 贷:应付应付款-社保2567.14 其他应付款-张三 -1164.85 应交税费-应交个税 995 银行存款 41102.71 6月份A公司应发工资总额为:47218.58元,公司承担社保3574.85元,个人承担社保3379.7元(其中张三6月份的社保仍由公司代垫1164.85元),6月份张三有工资1425扣除5月份1164.85元后,6月份发260.15元。 计提工资:借:管理费用 工资 47218.58 那么支付6月份工资是怎么写呢?分录与金额怎么确定呢?
看下这个对不对(3)本公司支付2022年1月工资,其中管理部门工资合计20万元,公司代扣代缴个人社会保险费2万元,公司承担社会保险费3万元,款项以银行存款支付,不考虑其他因素。 要求:请编写计提工资、计提社会保险费、发放工资缴纳社会保险费账务处理 答案: 计提工资: 借:管理费用 20万 贷:应付职工薪酬——工资 20万 计提社保: 借:管理费用 3万 贷:应付职工薪酬——社会保险 3万 借:应付职工薪酬——社会保险 2万 贷:其他应付款——社会保险 2万 发放工资缴纳社保: 借: 应付职工薪酬——工资 20万 应付职工薪酬——社会保险 3万 其他应付款——社会保险 2万 贷:银行存款 25万
之前暂估入账,汇算已经调增,帐该怎么冲呢。当时1、借:原材料-暂估贷:应付账款-暂估2、借:工程施工贷:原材料-暂估。3、借:主营业务成本贷:工程施工
老师 我不知道报印花税的计税依据的数据在哪里找 一般纳税人 跟小规模都不知道 能教教我吗
老师,请问转让使用过的设备取得的收入和盘盈取得的收入属于啥收入啊
老师,请问要怎么查看公司应缴纳多少社保,个人应缴纳多少社保呢
老师,我明天去一家公司上班,我是小白,要怎么了解这个公司的财务状况呢?
老师,公司采购了一批材料,这包括了五种材料,但发票开的其中的一种材料,单位是“批”,这个发票应该不可以这样开吧
东西卖了,钱还没收回来,怎么做账
老师,问一下,公司内部银行卡转来转去,会计分录要怎么做?
老师:公司亏损几千万,然后我们公司是另外一个公司100%控股,现在控股公司要追究责任,公司欠租金,房东把办公室门锁了,会计凭证都在办公室不让拿走,会计工资也没有发,时隔一年了,现在房东找了律师,说办公室里面什么都没有了,我们公司的凭证没有了,现在说要追究会计责任,没有凭证了,那会计需要担责任吗?
行政单位公务员通讯补贴和公车补贴会计分录分别 怎么做?
是这样,这个我有点模糊,假如我7月份要发六月工资3000其中代扣个人的785.2.但是没发,就不要做记录吗?等到8月份发6月工资的时候,借应付职工薪酬3000贷其他应收款个人部分,贷银行存款3000?
不对,贷其他应收款785.2.银行2214.8元,吗
要的啊 借 应付职工薪酬 3000 贷 其他应收款 785.2 银行存款 差额 部分的 实际发放时这分录处理的
知道,可是我七月份忘了发了工资,银行存款差额工资也没减少,这个月是不是不用做账,等下个月8月份实际补发时再做这个?这个月要不要把这个扣掉工资做什么记录?计提管理费用什么的?
你现在补的时候还是这分录 的,不影响。计提 是之前的处理