超过了核定的数,就按实际收入来申报税

老师,请问小规模纳税人每个季度都超过30万,超过的都开的是专票,会怎么样呢?超出了这个税率是多少,全额征税吗?还有其它的吗?
请问,小规模纳税人每个季度的开票额都超过核定征收的30万,会怎么样,税务局会怎么处理,普票和专票加起来的数,已经超过核定征收的30万。
请问老师,小规模纳税人的法人,个税是按核定征收,本季度开票超过30万,个税按哪个标准缴纳
个体户小规模纳税人核定征收,税务局核定额是每个月20万,假如之后开普票超过核定额,但是季度未超过30万,还需要交增值税吗?比如7月22万,8月5万,9月2万
老师好,我是小规模纳税人,苏工办(2019)73号,对季销售额未超过30万,按规定免征增值税的小规模纳税人,至2021.12.31暂缓收缴工会经费。 我们这个季度开票收入超过30万了,那工会经费是一定要交呢?还是可以免的呢?(因为以前季度收入都没超过30万,都是免的),谢谢!
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
不分专票和普票吗?
30万 是指的普票,专票不在这个范围内的,小规模开专票是必须交税的
意思是,只要是普票没有超过30万,我们还是免税的,专票开一张算一张的税钱,开的专票金额是不算在核定征收30万里面的,是吗?
同学,我重新给你解释一下,30万是普票和专票的合计,是你全部的收入额,只是专票部分是不减免增值税的。