你好,是销售前给的折扣 还是销售后给的折扣 ;
老师,您好,我是购买方,销售方给了销售折扣,我这边需要怎么做账务处理呢?
老师,请问,销售方给我们开的销售折扣负数发票,我这边要怎么做账呢?我们没有退回商品
老师,我们是购买方,销售方开了个销售折让发票,这个怎么做账
请问购买方给销售方开红字信息表后,销售方需要给购买方什么资料,购买方怎么做账务处理?
老师,我司购买的产品需要退还给销售方,但收到的发票已经认证抵扣,我这边需要把已做账抵扣的发票还给销售方吗
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
是销售前
你好,您方按扣除折扣后的金额,就是对方给您方的开票金额入账就可以;折扣不体现在账上;
那如果是销售后呢
你好,销售后是冲减财务费用;
销售前发生的折扣,如果是存货呢,入库存价我是怎么入?他只有未发生折扣的总价,和最后一个打5%的折扣价
你好,按对方实际给您的开票金额入,比如总价100,5%,就是100*(1-5%)
不是的,总价是可以按折扣后的金额入,那怎么细化到每种存货去呢?
因为要入存货系统,一个个商品然后各折扣5%吗
你好,对方不是要给您方开发票清单,就是每种产品都要开票的,按发票清单记就可以的;
销售后的折扣,冲减财务费用,账务处理是怎么样的?
你好,比如应付100,实付90 借,应付账款100 贷,银行存款90 贷,财务费用10
费用类在贷方提现吗
这样就不用管之前未减折扣的存货价了是吗
你好,实务中可以放在借方用负数;
那还需要更改之前未减折扣的存货价吗
你好,那还需要更改之前未减折扣的存货价吗——是没有取得发票先入存货了么?
嗯嗯,是的
你好,如果是这样,是需要调整的;
怎么调整呢?
你好,按每种产品应分担的折扣 额冲减对应的库存商品的金额 ;