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老师,您好,我是购买方,销售方给了销售折扣,我这边需要怎么做账务处理呢?

2020-08-13 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-13 15:35

你好,是销售前给的折扣 还是销售后给的折扣 ;

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快账用户8723 追问 2020-08-13 15:35

是销售前

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齐红老师 解答 2020-08-13 15:38

你好,您方按扣除折扣后的金额,就是对方给您方的开票金额入账就可以;折扣不体现在账上;

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快账用户8723 追问 2020-08-13 15:40

那如果是销售后呢

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齐红老师 解答 2020-08-13 15:42

你好,销售后是冲减财务费用;

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快账用户8723 追问 2020-08-13 15:42

销售前发生的折扣,如果是存货呢,入库存价我是怎么入?他只有未发生折扣的总价,和最后一个打5%的折扣价

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齐红老师 解答 2020-08-13 15:45

你好,按对方实际给您的开票金额入,比如总价100,5%,就是100*(1-5%)

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快账用户8723 追问 2020-08-13 15:48

不是的,总价是可以按折扣后的金额入,那怎么细化到每种存货去呢?

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快账用户8723 追问 2020-08-13 15:48

因为要入存货系统,一个个商品然后各折扣5%吗

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齐红老师 解答 2020-08-13 15:51

你好,对方不是要给您方开发票清单,就是每种产品都要开票的,按发票清单记就可以的;

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快账用户8723 追问 2020-08-13 15:52

销售后的折扣,冲减财务费用,账务处理是怎么样的?

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齐红老师 解答 2020-08-13 15:53

你好,比如应付100,实付90 借,应付账款100 贷,银行存款90 贷,财务费用10

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快账用户8723 追问 2020-08-13 15:56

费用类在贷方提现吗

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快账用户8723 追问 2020-08-13 15:57

这样就不用管之前未减折扣的存货价了是吗

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齐红老师 解答 2020-08-13 15:57

你好,实务中可以放在借方用负数;

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快账用户8723 追问 2020-08-13 15:58

那还需要更改之前未减折扣的存货价吗

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齐红老师 解答 2020-08-13 15:59

你好,那还需要更改之前未减折扣的存货价吗——是没有取得发票先入存货了么?

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快账用户8723 追问 2020-08-13 16:00

嗯嗯,是的

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齐红老师 解答 2020-08-13 16:12

你好,如果是这样,是需要调整的;

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快账用户8723 追问 2020-08-13 16:12

怎么调整呢?

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齐红老师 解答 2020-08-13 16:13

你好,按每种产品应分担的折扣 额冲减对应的库存商品的金额 ;

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你好,是销售前给的折扣 还是销售后给的折扣 ;
2020-08-13
你好 做先做进项税转出处理 然后红字冲减成本费用
2021-09-01
你好,冲你的库存商品就行 借银行 贷库存商品 进项转出
2024-03-15
已经销售了吗 销售了 借应付帐款 借主营业务成本负数 贷应交税费应交增值税进项转出
2021-07-08
你好,不需要提供什么资料啊 购买方的分录是 借:应付账款等科目,贷 :库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2022-05-30
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